» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Как закрыть счета по незавершенному строительству при сдаче объекта

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: LALA
Добавлено: #1  Чт Ноя 15, 2007 12:54:26
Заголовок сообщения: Как закрыть счета по незавершенному строительству при сдаче объекта

База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=200509#200509

Здравствуйте. Предприятие, занимающееся строительством, строит небольшое здание для заказчика. Пока идет строительство материал списываю на счет Незавершенное строительство. Скоро сдавать объект, куда девать НС при подписании акта вып. работ? Какие делать проводки? А можно материал списывать сразу как его приобрели, потому что склада нет. не применяя счет НС или это не правильно? И еще вопрос можно ли списывать сразу материал, если идет не строительство, просто кап. ремонт.



Автор: Искандер
Добавлено: #2  Чт Ноя 15, 2007 14:22:31
Заголовок сообщения:

Ваш вопрос:
LALA говорит:
А можно материал списывать сразу как его приобрели, потому что склада нет. не применяя счет НС или это не правильно?

И Ваш ответ:
LALA говорит:
Пока идет строительство материал списываю на счет Незавершенное строительство.

Мое мнение: Если Вы будете списывать материалы минуя НС, то в итоговую стоимость построенного объекта стоимость материалов не попадет.

Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:

LALA говорит:
Скоро сдавать объект, куда девать НС при подписании акта вып. работ? Какие делать проводки?

301-126
P.S. я программист

Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:

LALA говорит:
И еще вопрос можно ли списывать сразу материал, если идет не строительство, просто кап. ремонт.

Немного непонятно.
Кап.ремонт
вот этого здания:
LALA говорит:
Предприятие, занимающееся строительством, строит небольшое здание для заказчика

или чего-то другого(путей, оборудования и т.д.)?



Автор: LALA
Добавлено: #3  Чт Ноя 15, 2007 15:00:16
Заголовок сообщения:

Искандер говорит:
Ваш вопрос:
LALA писал(а):
А можно материал списывать сразу как его приобрели, потому что склада нет. не применяя счет НС или это не правильно?

И Ваш ответ:
LALA писал(а):
Пока идет строительство материал списываю на счет Незавершенное строительство.

Имелось в виде списывать материал сразу на расходы.
Искандер говорит:
301-126
P.S. я программист

Очень приятно. Но акт вып. работ уже дает счет 301, если еще вашу проводку дать, будет в два раза больше.
[quote="Искандер"]Немного непонятно.
Кап.ремонт
вот этого здания:
предприятие занимается не только строительством, но и ремонтом зданий.



Автор: Искандер
Добавлено: #4  Чт Ноя 15, 2007 16:24:00
Заголовок сообщения:

Какой Ваш вариант проводок?
(для обсуждения всеми)



Автор: LALA
Добавлено: #5  Чт Ноя 15, 2007 17:17:49
Заголовок сообщения:

Если бы я знала, то помощи не просила бы. А может быть списать на 811?


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #6  Чт Ноя 15, 2007 18:34:31
Заголовок сообщения:

Списание материалов нужно относить на 901 счет,а не на 811.Ведь Вам сдают М-29,акты выполненных работ и спрвку о проделанной работе,вот согласно их и впроизводите списание.После выставляете заказчику с/фактуру за СМР согласно актов в/работ.


Автор: LALA
Добавлено: #7  Чт Ноя 15, 2007 18:46:10
Заголовок сообщения:

Гость говорит:
Списание материалов нужно относить на 901 счет,а не на 811.

Это если материал пришел и его списали сразу? А если сначала относили материал на 126 НС. Или тоже 901-126. Можно так или нет. какие вообще проводки в строительстве, связанные с материалом? Кто знает помогите!

Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:

счета 90 разве не только в производстве продукции или их можно и в строительстве использовать?



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #8  Чт Ноя 15, 2007 19:12:30
Заголовок сообщения:

Материал пришел и списали сразу,это как?На основании чего списали?Если Вы являетесь подрядчиками,тот же прораб Вам не сдает М-29?Где Ваше ПТО,которые проверяют и подписывают данную форму?Ведь есть определенные нормы.
На 126 счет Ваше СМР относит заказчик,это уже не Ваша кухня.
А по поводу списания материалов на строительство строящего Вами здания,у Вас должен быть план счетов утвержденный руководством,где и будет отражаться Ваше списание на 901 счету или 811.



Автор: LALA
Добавлено: #9  Пт Ноя 16, 2007 12:31:58
Заголовок сообщения:

Нет у нас прораба. Мы не подрядчики. Иногда сами нанимаем подрядчиков, который потом выставляют нам акт вып работ. Материал покупаем сами, списываем согласно смете.Никогда не работала в строительстве, поэтому для меня это темный лес. Может кто-то порекомендует какую-нибудь литературу о бух. учете в строительстве?


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #10  Пт Ноя 16, 2007 16:15:00
Заголовок сообщения:

Извините,не план счетов,а УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА.


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ