» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Приход ТМЗ по импорту, зачет НДС |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | LyanVG |
Добавлено: | #1  Вт Май 26, 2009 15:15:54 |
Заголовок сообщения: | Приход ТМЗ по импорту, зачет НДС |
база знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=199165#199165 Мы берем товар у посредника по цене ниже, чем у производителя. Посредник и производитель в Узбекистане. Таможенники НДС считают по цене производителя, мы приходуем по цене посредника. Как нам увязать эту разницу в трехсотой форме. |
Автор: | Мара | ||
Добавлено: | #2  Вт Май 26, 2009 15:20:26 | ||
Заголовок сообщения: | |||
что бы вы хотели увязать? Если про заполнение оборота под НДС уплаченный при растаможке - то берём его согласно ГТД, а не по цене покупки. |
Автор: | LyanVG |
Добавлено: | #3  Вт Май 26, 2009 15:38:36 |
Заголовок сообщения: | |
Значит, при заполнении формы 300.00 сумма оборота по приобретению без НДС (А) умноженная на 13 % (2008г.) не будет соответствовать сумме НДС (В). |
Автор: | Мара | ||
Добавлено: | #4  Вт Май 26, 2009 15:41:25 | ||
Заголовок сообщения: | |||
LyanVG и так вы ещё и про 2008ой? во-первых надо Правила заполнения смотреть.....
|
Автор: | LyanVG |
Добавлено: | #5  Вт Май 26, 2009 15:44:51 |
Заголовок сообщения: | |
Я говорю про импорт. Строка 300.00.012. Приложение упускаю. |
Автор: | Елена Т | ||||
Добавлено: | #6  Вт Май 26, 2009 16:14:34 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Т.е. простыми словами сумму НДС по ГТД делите на 13% и получите цифры для строки 300.00.012А. А цена посредника у Вас для оприходывания по бух.учету. |
Автор: | Ange |
Добавлено: | #7  Пт Июн 19, 2009 23:36:50 |
Заголовок сообщения: | |
Получатель импорта заносит у себя в 1-с, счет-фактуру от поставщика, в тенге, независимо от валюты указанной в счет-фактуре? А потом эту счет-фактуру надо указывать в 300 форме? А если поставщик не резидент и у него нет РНН? |
Автор: | Айнука |
Добавлено: | #8  Сб Июн 20, 2009 00:03:49 |
Заголовок сообщения: | |
Ange НДС указан в тенге в ГТД, в 300 форме есть строка НДС к зачету по ГТД. А РНН (по другому наз-ся в разных странах) есть у каждого предприятия по любой. В России РНН наз-ся ИНН. |
Автор: | Ange |
Добавлено: | #9  Сб Июн 20, 2009 00:31:43 |
Заголовок сообщения: | |
Айнука я не об этом спрашивала Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды: В счет-фактуре поставщика Россия, НДС = 0%, сумма по с/ф, например 1000 рублей. В 1-с мы ведь заносим не 1000 рублей, а 1000*курс, по которому оприходовали, например 4,5=4500 тенге. А ИНН России, какое отношение имеет к РНН Казахстана? В 300 форму ведь заносятся только с/ф с РНН Казахстана? Или я не права? Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды: Или по импорту мы создаем в 1-с только документ Поступление ТМЗ импорт, а счет-фактуру полученную не создаем? |
Автор: | Айнука | ||
Добавлено: | #10  Сб Июн 20, 2009 00:41:17 | ||
Заголовок сообщения: | |||
правильно в 100 форме вам ИНН России понадобится, а насчет 300 формы надо точно посмотреть |
Автор: | Cleaner | ||
Добавлено: | #11  Сб Июн 20, 2009 00:51:22 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Лучше использовать ставку НДС 12%. |
Автор: | Елена Т | ||||||||
Добавлено: | #12  Сб Июн 20, 2009 11:29:38 | ||||||||
Заголовок сообщения: | |||||||||
Разговор шел о 2008г и ставка 13% из-за этого. Ange Какая у Вас 1с? Например в 1с 8-ке заношу сначала данные по курсу рубля, далее поступление ТМЦ в рублях, проводки автоматом формируются в рублях и тенге (помоему в 1с 7.7 также). Далее документ "ГТД по импорту". Если Вы будете заносить поступление ТМЦ в тенге, то как Вы сможете отследить задолженность в рублях и соответственно курсовую разницу на даты сставления отчетности. В 300 форме за 2009г импорт пройдет по строке 300.00.013, и повторно в строке 300.00.013 I (получен товар из России) в графе А тамож.стоимость поределяемая как
в графе В сумма ндс отраженная в ГТД (и уплаченная при оформлении). В приложении 300.08 счет-фактуры от нерезидентов не указываются. Для 100 формы Вам потребуется
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
=определяется как: |
Автор: | *САМ* | ||||
Добавлено: | #13  Сб Июн 20, 2009 11:31:31 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
У Вас какая 1С? В 7.7 я ввожу только
В 300 форме мы не указываем код налоговой регистрации нерезидента, только в 100 форме. |
Автор: | Ange |
Добавлено: | #14  Сб Июн 20, 2009 17:51:03 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо всем откликнувшимся. Вопрос у меня достаточной простой, может я его сложно задала. Попробую упростить: 1) Надо ли в 1-с забивать документ счет-фактура полученная, от поставщика импорта. (сумма там в рублях, НДС=0%), или достаточно только забить документ поступление импорт ТМЗ? Просто я забила все с-ф, а потом задумалась, они же в рублях, а в 1-с счет фактура (7,7) забивается только в тенге. И с другой стороны, это же счет-фактура, значит ее надо отразить в 300 форме, но у поставщика нет казахстанского РНН. Судя по вашим ответам, счет фактуру от нерезидента мы ни в каких реестрах 300 формы не отражаем, только общей суммой. Исходя из этого, я так думаю, что и саму счет-фактуру в 1-с вбивать тоже нет нужды. Правильно? А можно чуть поподробнее насчет 100 формы. До нее конечно дело не скоро дойдет. поэтому так в общих чертах, там получается тоже есть что-то типа реестра в котором надо будет отражать счета-фактуры от импортных поставщиков. А если их не забивать в 1-с, вы тогда их что вручную вписываете в декларацию. Извините, если что не так, по импорту никогда не работала. литературы тоже не встречала. Может кстати посоветуете что-нибудь, где можно почитать про учет импорта. Спасибо :Rose: |
Автор: | Айнука |
Добавлено: | #15  Сб Июн 20, 2009 19:42:12 |
Заголовок сообщения: | |
насчет 100 формы: в приложении В (приобретение товаров для реализации) указываете поставщиков по РНН и сумму приобретения (вот там и укажете ИНН своего поставщика с России) вручную |
Автор: | *САМ* | ||||||
Добавлено: | #16  Сб Июн 20, 2009 21:08:25 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Правильно.
В 8 форме мы указываем все расходы за год, в том числе и купленные товары. Не счет-фактуры, а общие суммы по каждому поставщику по РНН или коду налоговой регистрации, если это нерезидент.
Да, в ручную, т.к., например у китайских поставщиков номер слишком длинный и он не вписывается в место для РНН в 1С-ке. |
Автор: | Ange |
Добавлено: | #17  Сб Июн 20, 2009 21:44:52 |
Заголовок сообщения: | |
Все понятно, это именно то что мне было нужно :) |
Автор: | Елена Т | ||||
Добавлено: | #18  Вс Июн 21, 2009 20:01:13 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Правильно, я вношу данные НСФ в примечание документа поступления ТМЗ.
Согласна. |
Автор: | Катерина/ |
Добавлено: | #19  Пн Июн 22, 2009 19:02:01 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться с импортом. Что включается в себестоимость? Вот мои затраты: Нурбанк за кассовые и переводные операции, Нурбанк таможенные процедуры, Нурбанк НДС, брокерские услуги, отправка вагона, промывка вагона, уведомление и еще доп. сборы по вагону. Меня терзают сомнения по брокерским услугам и Нурбанк переводные и кассовые операции. Я их отнесла к текущим расходам на счет 7210. Правильно или нет? В 1с 8-ке я занесла приход приход по импорту, ГТД и все что касается вагона на Дополнителтные расходы. Только программа почему то не распределяет мне эту сумму на товар "по сумме", а только "по количеcтву". Что я сделала не так? |
Автор: | Cleaner | ||||
Добавлено: | #20  Пн Июн 22, 2009 19:06:32 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
По брокерским правильно терзают. Их включать в себестоимость. Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Не могёт такого быть. |
Автор: | Елена Т | ||||||||
Добавлено: | #21  Пн Июн 22, 2009 19:28:23 | ||||||||
Заголовок сообщения: | |||||||||
Советую почитать НСФО-2, глава 85, измерение и себестоимость запасов
Согласна с
|
Автор: | San-Sutu |
Добавлено: | #22  Вт Июн 23, 2009 11:17:43 |
Заголовок сообщения: | |
Привет! Мне нужен совет. У нас договор с России о поставке товара и на пусконалад. работы. Товар прибудет с работниками которые будут устанавливать это оборудование. В счет фактуре продавца указаны наименовние товара (как его приходовать я знаю) и сумма за услуги (пусконалад. работы). Как отрозить эту сумму за услуги отдельно или при приходе товара на себестоимоть? Если отдельно то должна ли я сдавать КПН от нерезеднта? |
Автор: | Христина Ивановна |
Добавлено: | #23  Вт Июн 23, 2009 11:21:01 |
Заголовок сообщения: | |
San-Sutu рекомендую вам всю сумму взять на с/сть. Вы оплатили всю сумму вашему поставщику и за товар и за пусконалад? |
Автор: | Мара | ||
Добавлено: | #24  Вт Июн 23, 2009 11:30:07 | ||
Заголовок сообщения: | |||
в любом случае - всё в себестоимости, а КПН за нерезидента будет зависить-войдёт ли стоимость услуги в стоимость товара при таможенном оформлении или нет... |
Автор: | San-Sutu |
Добавлено: | #25  Вт Июн 23, 2009 11:30:39 |
Заголовок сообщения: | |
за товар мы оплатили полностью, за пусконалад 50% остальные 50% после завершение работ и подписание акт выпол. работ. |
Автор: | Мара | ||
Добавлено: | #26  Вт Июн 23, 2009 11:36:57 | ||
Заголовок сообщения: | |||
в любом случае - всё в себестоимости, а КПН за нерезидента будет зависить-войдёт ли стоимость услуги в стоимость товара при таможенном оформлении или нет... |
Автор: | Христина Ивановна | ||
Добавлено: | #27  Вт Июн 23, 2009 11:52:12 | ||
Заголовок сообщения: | |||
да. А стоимость услуг я думаю, войдет в стоимость товара, потому что уверенна, что будут декларировать всю сумму |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #28  Вт Июн 23, 2009 12:49:12 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Если Вам выпишут Росияне документы на товар на полную сумму (в т.ч. пусконаладочные работы), то останется только пройти тамож.оформление. А уж если отдельно, то тут и НДС 12% сверху на стоимость работ и КПН удержать 20% со стоимости работ, плюс оговорить КПН к удержанию в договоре на пусконаладочные работы. Хотя Вы уже проплату сделали за ПНР 50%, значит отдельный договор на ПНР засветился уже в валютн.контроле. Придется платить КПН и НДС, отчет по КПН сдать. Ндс оплаченный за нерезидента пойдет Вам в зачет. |
Автор: | San-Sutu |
Добавлено: | #29  Вт Июн 23, 2009 13:09:34 |
Заголовок сообщения: | |
[ значит отдельный договор на ПНР засветился уже в валютн.контроле. Унас договор один. в спецификации указаны оборудование и пусконалад. работы. |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #30  Вт Июн 23, 2009 13:12:35 |
Заголовок сообщения: | |
Попросите чтобы в документах было только "Оборудование ( в т.ч. ПНР)", тогда оборудование по полной стоимости пройдет тамож.оформление. Но если будет ПНР отдельно, то Вам не избежать налогов. |
Автор: | Христина Ивановна |
Добавлено: | #31  Вт Июн 23, 2009 13:15:48 |
Заголовок сообщения: | |
Если у вас в договоре полностью сумма стоит не оговоренная, что за что, то попросите, чтобы в спецификации не разделяли и можно будет полностью отнести на с-сть |
Автор: | Мара |
Добавлено: | #32  Вт Июн 23, 2009 13:49:34 |
Заголовок сообщения: | |
в таможенном законодательстве есть же положение, что может входить в таможенную стоимость обородования, может быть есть там "лазейка" для ПНР? Елена Твы по-моему где-то цитировали такой момент из Законодательства...конечно НДС будет платиться со всей суммы, но хоть КПН избежать и отчётность. А кр того с Россией же есть Конвенция, может всё таки для КПН приложить сетрификационные документы российской фирмы.. |
Автор: | Ольга_М |
Добавлено: | #33  Ср Июн 24, 2009 10:42:36 |
Заголовок сообщения: | |
Помогите разобраться! По форме 300 в строке 300.00.13 указываются товары приобретенные в России и Беларуссии. Вопрос: где отразить импорт из Китая? |
Автор: | Мара | ||
Добавлено: | #34  Ср Июн 24, 2009 10:45:32 | ||
Заголовок сообщения: | |||
эти товары "сидят" общей цифре, доп. строками "расшифровываются", ну а все остальные страны не выделяются отдельно. Я, думаю, это связано с тем, что с Россией и Беларусией есть же к-който Договор (Конвенция?), что НДС за нерезитента уплаченный, можно вернуть, что-то наверное с этим связано. |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #35  Ср Июн 24, 2009 10:46:09 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Ольга_М
В ф.300.00 стр.300.00.012 II. С ув. |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #36  Ср Июн 24, 2009 10:46:20 |
Заголовок сообщения: | |
Ольга_М Вы не правильно поняли, там весь импорт указывается, а ниже расшифровка сумм именно по России и Белорусии. |
Автор: | petya |
Добавлено: | #37  Ср Июн 24, 2009 11:31:13 |
Заголовок сообщения: | |
Кто знает как теперь вводить авиабилеты, по ним НДС в зачет берем, но счета-фактуры не было. В старой 300 заполняли без сч.ф. Но в СОНО сразу заливает красным и выдает как ошибку. |
Автор: | Елена Т | ||||||
Добавлено: | #38  Ср Июн 24, 2009 11:36:36 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Да, при наличии посадочного талона.
Да.
Что заливает? Включили в реестр 300.08 - не надо было, раз нет счет-фактуры. |
Автор: | Ange |
Добавлено: | #39  Ср Июл 08, 2009 21:13:45 |
Заголовок сообщения: | |
Подскажите пожалуйста, где можно посмотреть, НДС уплаченный по ГТД на следующие коды 105102 и 105105, он включается в зачет? Каким документом регламентируется что можно брать в зачет а что нет. |
Автор: | *САМ* | ||||||
Добавлено: | #40  Ср Июл 08, 2009 21:19:23 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Ст. 256 п.1 пп.3
И ст.256 п.2 пп.5
|
Автор: | Ange |
Добавлено: | #41  Ср Июл 08, 2009 21:59:38 |
Заголовок сообщения: | |
я это читала. меня смущает фраза "в соответствии с условиями таможенного режима" как узнать какой у нас таможенный режим. И почему НДС платится на разные коды, в чем разница между 105105 и 105102. |
Автор: | Христина Ивановна | ||||||
Добавлено: | #42  Ср Июл 08, 2009 22:05:04 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
вы его в акте сверки не увидите, но в зачет вы его берете.В ф.300 вы же его по полученным при декларировании показываете в зачете.
*САМ*вам ответила. Добавлено спустя 4 минуты:
105105- товар получен из РФ код 105102 «Налог на добавленную стоимость на товары, импортируемые на территорию Республики Казахстан, кроме налога на добавленную стоимость на товары, происходящие и импортируемые с территории Российской Федерации" |
Автор: | Ange |
Добавлено: | #43  Ср Июл 08, 2009 22:23:44 |
Заголовок сообщения: | |
т.е. получается в зачет можно брать и 105105 и 105102? А как же все таки условия таможенного режима что это за зверь такой? |
Автор: | *САМ* | ||||
Добавлено: | #44  Ср Июл 08, 2009 22:24:57 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Разный таможенный режим - разное налогообложение. 105102 - это НДС при импорте из любой страны, кроме РФ. 105105 - это НДС при импорте из РФ. |
Автор: | Ange |
Добавлено: | #45  Ср Июл 08, 2009 22:32:49 |
Заголовок сообщения: | |
*САМ* откуда цитата про там.режим? Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд: надо полагать у нас режим "выпуск для свободного обращения"? А на что конкретно это влияет? |
Автор: | Христина Ивановна | ||
Добавлено: | #46  Ср Июл 08, 2009 22:50:43 | ||
Заголовок сообщения: | |||
в вашем случае ни на что.Пришел товар, заплатили НДС,товар-растоможили и выгрузили у себя на складе или продали с вагона. |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #47  Чт Июл 09, 2009 10:44:11 |
Заголовок сообщения: | |
Ange Согласна с *САМ* По кодам прилагаю табличку к какому коду там.платежей соответствует КБК. |
Автор: | Aklmaral |
Добавлено: | #48  Чт Авг 06, 2009 12:35:45 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте помогите пожайлуйста, при заполнении формы 300.04 импорт товаров, НДС по которым уплачивается методом зачета. строка 300.04.001А переносится в строку 300.00.023А, а сумма строки 300.04.001В переносится в строки 300.00.010. и 300.00.023В и при расчете НДС строка 300.00.026 у меня получается что я должна в бюджет, хотя у меня идет превышение суммы НДС, относимого в зачет, над суммой зачисленного. Заранее спасибо |
Автор: | Мара | ||
Добавлено: | #49  Чт Авг 06, 2009 12:53:02 | ||
Заголовок сообщения: | |||
а почему? 300.00.010- должна войти в 300.00.011 Добавлено спустя 7 минут 13 секунд: а вообще - действительно - получается прикольно там - типа вылезает минус зачётный НДС и в строке 26 и в строке 24, что ли? |
Автор: | Галина Дмитриевна | ||
Добавлено: | #50  Чт Авг 06, 2009 16:15:39 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Дополню; код 105105 НДС на товары,происходящие и импортированные с территории РФ. Перечень таких товаров указывается в документе СТ-1,входящих в комплект сопроводительных документов. Если происхождение товара в РФ не подтверждено, НДС начисляется по коду 105102,и начисляется таможенная пошлина. |
Автор: | Александра |
Добавлено: | #51  Чт Авг 06, 2009 16:47:51 |
Заголовок сообщения: | НДС |
Будь те добры! Такая ситуация. В 2008 году, мы приобрели основное средство у нерезедента. В таможне нам выписали распоряжение, что по скольку мы купили для личного использование оборудование, то НДС мы с него не оплачиваем. В 2009 году мы решили продать это оборудование и получили разрешение с таможни, о продаже, но с условием оплаты НДС как за товар. Во 2 кв этого года мы продали ОС. Как мне теперь это отразить в 300 форме? НДС мы оплатили не в ту налоговую, в которой зарегистрированы. А по месту нахождения таможни. А отчеты я сдаю в другую налоговую! Заранее спасибо! :Rose: |
Автор: | Tary | ||
Добавлено: | #52  Чт Авг 06, 2009 16:53:42 | ||
Заголовок сообщения: | |||
В 300 форме отражаете как НДС по импорту строка 300.00.019 |
Автор: | Александра |
Добавлено: | #53  Чт Авг 06, 2009 17:04:46 |
Заголовок сообщения: | |
просто туда сумму написать, которая уплачена? |
Автор: | Planeta |
Добавлено: | #54  Пн Авг 10, 2009 12:59:02 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте всем подскажите пожалуйста, ни разу не сталкивалась.Мы не являемся плательщиками НДС. Получив товар и заплатив НДС по ГТД мы вынуждены будем просто отнести его на затраты? Реально ли узнать таможенную стоимость товара до поставки Ведь насколько я поняла товар при поступлении на границу оценивается таможенниками по своему, не глядя на сумму по счету-фактуре и уже оттуда рассчитываются налоги? Наш российский поставщик хочет отправить груз почтой Соответственно документы по доставке будут в российских рублях. Возможно ли их включить в стоимость товара? Единый ли для всех государств справочник кодов ТНВЭД ? |
Автор: | Елена Т | ||||||
Добавлено: | #55  Пн Авг 10, 2009 13:24:07 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Да.
Если цены рыночные, то возможно посчитать по инвойсу от поставщика.
Возможно и нужно. Там.стоимость= стоимость груза по инвойсу*курс рубля+стоимость доставки*курс рубля+ пошлины в тенге на таможне(вот это не знаю как посчитать)= полученную сумму*12% НДС. К оплате на таможне будут суммы= там.пошлины и сборы + НДС (если подлежит обложению по тамож.законодательству). Точнее может Вам подсказать любая таможенно-брокерская компания в Вашем городе. |
Автор: | Мерей |
Добавлено: | #56  Пн Авг 10, 2009 13:38:37 |
Заголовок сообщения: | |
Скажите таможенная стоимость это и есть облагаемый оборот ? ее мы должны указать в 300 ф? |
Автор: | Мерей |
Добавлено: | #57  Пн Авг 10, 2009 13:46:35 |
Заголовок сообщения: | |
прошу ответить всех кто хоть что-то знает по этому Импорту! ПОЖАЛУЙСТА...впервые взяла эту ГТД в руки...элементарно как разносить этот документ в 1-С? |
Автор: | Елена Т | ||||
Добавлено: | #58  Пн Авг 10, 2009 13:47:04 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Налоговы кодекс 2009г
Т.е. это
Только вот если стоимость груза сильно занижена и отличается от рыночной стоимости, то таможня может взять за основу для исчисления там.платежей и сборов ( в т.ч. НДС) именно рыночную стоимость. |
Автор: | Tary | ||
Добавлено: | #59  Пн Авг 10, 2009 13:51:59 | ||
Заголовок сообщения: | |||
1С какая версия? |
Автор: | Мерей |
Добавлено: | #60  Пн Авг 10, 2009 14:35:09 |
Заголовок сообщения: | |
Скажите пожалуйста какую литературу можно почитать и главное где ее можно купить по теме ГТД (оформление, отражение в бух.учете) Буду вам очень признательна :) |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #61  Пн Авг 10, 2009 15:36:21 |
Заголовок сообщения: | |
Мерей На балансе много тем похожих, Вы прочли эту тему с начала? Вот еще почитайте темы, там же и про проведение в 1с есть: http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=195303#195303 http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=192330#192330 http://balans.kz/viewtopic.php?p=151809#151809 http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=126999#126999 http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=166513#166513 |
Автор: | Янка |
Добавлено: | #62  Пн Авг 10, 2009 15:46:38 |
Заголовок сообщения: | |
Елена Т, скжите пож-та, будет ли ошибкой , если в ф 300.00.013 Сумма оборота без НДС - относить не таможенную стоимость, а фактический оборот , который сложился по бух учету при оприходовании товара. Или сумма НДС импорта в ф 300 должна быть равна обороту / 12%, т.е. соответствовать таможенной стоимости. |
Автор: | Елена Т | ||||||||||
Добавлено: | #63  Пн Авг 10, 2009 15:52:16 | ||||||||||
Заголовок сообщения: | |||||||||||
Да, будет ошибкой.
Да, оборот можно найти путем деления суммы НДС начисленной в ГТД на 12% и найдете сумму оборота. Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Поточу что нужно следовать правилам заполнения формы:
|
Автор: | GAHA |
Добавлено: | #64  Пн Авг 10, 2009 16:24:01 |
Заголовок сообщения: | |
Елена Т, подскажите пожалуйста, а транспортные расходы-доп.расходы, которые включены в тамож.стоимость и с которых исчислен НДС, тоже включаются в сумму оборота? |
Автор: | Елена Т | ||||
Добавлено: | #65  Пн Авг 10, 2009 16:25:57 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
они
|
Автор: | Янка |
Добавлено: | #66  Пн Авг 10, 2009 16:37:36 |
Заголовок сообщения: | |
Елена Т, а как же тогда обороты по приобретению товара сойдутся с ф 100 прил А ? будет разница, ведь в 100 попадает стоимость товара по бух учету и возникнет разница, вылезет при камералке. |
Автор: | Елена Т | ||||||
Добавлено: | #67  Пн Авг 10, 2009 17:02:29 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
А вот тут не путайте -правила по КПН и НДС разные, тем более правила заполнения форм. Налог.кодекс -ст.100 Вычеты
Подтверждаются расходы на основании документов, у Вас это инвойсы от поставщика и пр.документы которые подтверждают расходы которые Вы понесли. Если тамож.стоимость завышена таможенниками, то Вы не подтвердите надбавку к цене по инвойсу (для приведения цены к рыночной для целей подсчета тамож.сборов и налогов) документально что это Ваш расход. Поэтому в 100 форме оборот будет состоять только из подтвержденных документально расходов, а для НДС указано что оборот подсчитывается согласно ст.247 налог.кодекса.
Напишите ответ где поясните правила заполнения для 300 ф и для 100ф. |
Автор: | inna |
Добавлено: | #68  Ср Авг 19, 2009 15:50:35 |
Заголовок сообщения: | |
Нами получены машины и зап.части к ним от нерезидента. Зап.части нам передаёт поставщик безвозмездно, на них оформлена ГТД: фактурная стоимость 0,00. Подскажите, стоимость этих зап.частей является ли доходом в виде безвозмездно полученного имущества? :shock: |
Автор: | Танюша |
Добавлено: | #69  Ср Авг 19, 2009 16:31:42 |
Заголовок сообщения: | |
inna Является доходом в виде безвозмездно полученного имущества. Доход будет равен фактурной стоимости указанной в ГТД на эти з/части. |
Автор: | inna |
Добавлено: | #70  Ср Авг 19, 2009 19:15:07 |
Заголовок сообщения: | |
Фактурная то в ГТД ноль, таможенной может быть? |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #71  Чт Авг 20, 2009 07:15:23 | ||
Заголовок сообщения: | |||
inna
В Вашей ситуации-Да. С ув. |
Автор: | Елена Т | ||||
Добавлено: | #72  Вт Дек 15, 2009 12:28:58 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Правила заполнения стр.300.00.012 я уже описывала в сообщении http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=198311#198311 Добавлено спустя 6 минут: Доп.расходы включены в тамож.стоимость при подсчете пошлин и налогов в ГТД? Если вошли то должны быть в сумме оборота по стр.300.00.012. Но т.к.
то они должны войти и в приложение №5 для того чтобы сошлось при камерал.проверке. Таковы правила. |
Автор: | EVDOKIY | ||
Добавлено: | #73  Вт Дек 15, 2009 12:51:03 | ||
Заголовок сообщения: | |||
В доп.расходы у меня входят 1) Доставка груза, 2)оформление Заявление-декларация, 3)Изгот-ние бумаж. и электрон. носителей ГТД и ДТС, а они-то не входят в тамож.стоимость при подсчете пошлин и налогов в ГТД, что-то начитавшись, я уже не знаю, а брать ли их на доп.расходы. Когда меня учили, все, что касается прихода по импорту, включать в документ "прихода по импорту" Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
Поправка: все, что касается расходов с приходом импорта, включать в доп.расходы в документе "прихода по импорту" |
Автор: | Елена Т | ||||||||
Добавлено: | #74  Вт Дек 15, 2009 12:57:54 | ||||||||
Заголовок сообщения: | |||||||||
Значит и не должны быть учтены в стр.300.00.012, для этой строки есть формула
и статья налог.кодекса
А такие расходы должны быть в 5 приложении.
Да верно, но это уже ведь бух.учет и для заполнения ф.300 не подходит, форма 300 заполняется по правилам налог.учета. |
Автор: | EVDOKIY |
Добавлено: | #75  Вт Дек 15, 2009 13:12:14 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо Елена Т, если бы Вы сейчас сказали, что по бух.учету нельзя было это включать в себестоимость прихода, я бы =@, не нашла застрелиться, Слава Богу! всё сделано правильно, сколько раз убеждаюсь, что не нужно сомневаться, да беда вся в том, что я самоучка в бухгалтерии и естественно всегда есть опаска. |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #76  Вт Дек 15, 2009 13:17:30 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Рада за Вас :wink: |
Автор: | Джулия2010 |
Добавлено: | #77  Ср Апр 28, 2010 18:21:06 |
Заголовок сообщения: | |
Подскажите пожалуйста, если мы оплатили НДС, выставленный по ГТД на код 105102, а в Налоговом комитете ведь проходит НДС по коду 105101, как теперь перекинуть эту сумму с 105102 на 105101? Не будет ли теперь после сдачи 300 формы, что по одному коду переплата , а по другому недоимка? |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #78  Ср Апр 28, 2010 18:30:02 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Это Вы оплатили на счет Тамож.комитета (с ним еще акт сверки нужно сделать в конце года). А на код 105101 он сядет вкупе со всеми цифрами по ф.300- указываете сумму начисленного НДС согласно данным ГТД по строке 300.00.017. |
Автор: | Джулия2010 |
Добавлено: | #79  Ср Апр 28, 2010 18:34:53 |
Заголовок сообщения: | |
а этот НДС, уплаченный на счет Таможенного комитета, он осядет в акт сверки с Налоговым комитетом? |
Автор: | Елена Т | ||||||
Добавлено: | #80  Ср Апр 28, 2010 18:36:44 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Нет, он осядет в акт верки с Таможенным комитетом.
Только путем
|
Автор: | Марта |
Добавлено: | #81  Ср Апр 28, 2010 18:37:00 |
Заголовок сообщения: | |
Перекидывать не нужно. Код 105102 есть в НК, и НК делает сверку с таможней, заявленные платежи по декларации с оплаченными по таможне. |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #82  Ср Апр 28, 2010 18:40:02 |
Заголовок сообщения: | |
Сколько оплачено там.платежей и сколько начислено тамож.платежей, долг/переплата на начало и на конец периода- акт сверки с Таможен.комитетом. Начисленная сумма НДС (если она оплачена) войдет в состав зачета по НДС по ф.300 при ее сдаче. |
Автор: | Джулия2010 |
Добавлено: | #83  Ср Апр 28, 2010 18:48:27 |
Заголовок сообщения: | |
я имею ввиду оплату в тамож. комитет, как эта оплата осядет ? сейчас я отправлю 300 форму , где по строке 300.00017 будет 4 миллиона и они осядут в акт сверки с налоговой, и будет у нас по акту сверки , что мы должны оплатить эти 4 млн., а мы их уже перечислили в тамож комитет |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #84  Ср Апр 28, 2010 18:54:55 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Нет, будет у Вас зачет 4 млн. Ведь стр.300.00.017 находится в разделе зачета. Джулия2010 Вот например оплатили 4 млн тамож.платежей, а начислено по ГТД 3 млн, остаток переплаты 1 млн будет у Вас висеть в Тамож.комитете, с которым и надо делать акт сверки и возможно возврат 1 млн на р/счет. Поймите что оплата и начисление тамож.платежей оформляется по лиц.счету в Тамож.комитете, а не в Налоговом управлении. На лицевой счет в НУ сядет цифра в зачет на основании ф.300. |
Автор: | Марта |
Добавлено: | #85  Ср Апр 28, 2010 19:03:08 |
Заголовок сообщения: | |
Разносится на лицевой счет из ф300 строки 300.00.029 и 300.00.030 (2010 год) |
Автор: | Gulmirka |
Добавлено: | #86  Сб Май 01, 2010 17:55:12 |
Заголовок сообщения: | |
Подскажите пожалуйста, что мне можно сделать в моей ситуации. У нас потерялась квитанция оплаты таможенных платежей и НДС по импорту (оплачивала налом брокерская фирма). На таможенной декларации рукой приписаны номера чеков и от какого числа. Как вы думаете, можно ли как нибудь восстановить эти оплаченные чеки, запросив в банке, откуда производили расчет брокеры. И куда мне можно забить расходы в 1 С-ке |
Автор: | Elen | ||||
Добавлено: | #87  Сб Май 01, 2010 21:35:10 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
муторно, но можно. Мы восстанавливали (Алматы, наличные были оплачены через Народный Банк, причем оплата была довольно старая - года 2-3 назад)
|
Автор: | Альбина79 |
Добавлено: | #88  Пт Май 14, 2010 12:21:34 |
Заголовок сообщения: | |
Уважаемые, подскажите! Был получен товар с России. 100% предоплата. Стоимость покупки 495642 рубля. курс на день оплаты 5.17=2562469.14 тенге. Составлена ГТД, в которую включены суммы: 1) стоимость покупки 495642 по курсу 5,24 =2597164,08 тенге. 2) таможенная пошлина 11258 тенге, 3) транспортные расходы до казахстанской границы 200000 тенге. Итого сумма 2808422,08 начислен и уплачен НДС 337011 тенге. в 1С 8, товар оприходован на сумму 2562469, 14 тенге, включены расходы на себестоимость: на сумму таможенной пошлины 11258 и НДС 337011. Себестоимость получилась 2562469,14+11258+337011. Получается НДС не соответствует сумме. он завышен на сумму транпортных и курсовую разницу. Транспортные оказаны казахстанским предприятием, на общую сумму 270000 тенге (200000 до границы и 70000 на территории Казахстана) НДС в т.ч 28928,28 тенге. они проведены отдельно. Правильно я все сделала? меня больше всего смущает дважды начисленный НДС на транспортные расходы. Где у меня ошибка? |
Автор: | Татьяна* | ||||
Добавлено: | #89  Пт Май 14, 2010 12:53:03 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Ваша себестоимость по б/у должна быть равна 2562469,14 (стоимость товара) + 11258 (таможенные процедуры) + 241071,72 (транспортные расходы)
НДС не включается в себестоимость товара, а идет в зачет
НДС который Вам ничислен таможней, не всегда соответствует Вашим бухгалтерским расчетам, у них свой расчет для определения налогооблагаемой базы |
Автор: | Альбина79 |
Добавлено: | #90  Пт Май 14, 2010 13:23:14 |
Заголовок сообщения: | |
Расчет таможенников мне понятен: 2597164,08 тенге.(стоимость товара по курсу растаможки)+11258(таможенные процедуры)+200000(транспортные до границы Казахстана)*12%=337011. А вот как правильно все это отразить у себя? В накладной на приход импорта ставить стоимость товара без НДС. В разделах ГТД разнести пошлина 11258, НДС какую сумму ставить? 337011? Как правильно указать транспортные расходы? Я так понимаю они должны быть включены в себестоимость. Как указывать зачет НДС? |
Автор: | Татьяна* | ||||||||||||||
Добавлено: | #91  Пт Май 14, 2010 13:46:59 | ||||||||||||||
Заголовок сообщения: | |||||||||||||||
да, на основании инвойса
да, и НДС таможенный
проводите на основании сч/ф, выданной Вам поставщиком транспортных услуг
правильно, в документе приход по импорту, транспортные расходы разнесутся на себестоимость без НДС (270000 - 28928,28)
в документе приход по импорту, указываете таможенный НДС, а проводки он сам сформирует на зачет |
Автор: | Альбина79 |
Добавлено: | #92  Пт Май 14, 2010 14:27:34 |
Заголовок сообщения: | |
при разноске транспортных нужно делить суммы до границы и после? |
Автор: | Татьяна* |
Добавлено: | #93  Пт Май 14, 2010 14:59:56 |
Заголовок сообщения: | |
нет не нужно, разбивка до границы и после - это для таможни |
Автор: | NowBuh |
Добавлено: | #94  Пт Окт 14, 2011 17:55:49 |
Заголовок сообщения: | |
Здраствуйте! Если мы не плательщики НДС, то при ввозе товара из России мы же все равно платим НДС? |
Автор: | Трудоголик2 | ||
Добавлено: | #95  Пт Окт 14, 2011 17:58:44 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Да, согласно главы 32 НК. Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды: Более того сдаете формы 320 и 328 |