Списание задолженности по зарплате в 1С:8.1
|
|
#1 Пн Апр 20, 2009 20:13:42
|
|
|
Marion говорит: |
2. У ТОО имеется заолженность по зарплате перед директором, который умер в феврале 2006 года. Наследники своих прав на эту сумму не предъявляют. Что делать? Не может же эта задолженность болтаться бесконечно? |
Срок исковой давности на зарплату директора прошел, наследники прав на нее не предъявили. Сумму нужно списать как задолженность и отнести к доходу ТОО. Подскажите, пожалуйста, как правильно это сделать в 1С - какие проводки используются в Операции (б/у и н/у)? Учредители спрашивают, как его можно использовать, кроме как заплатить с него КПН? Ведь он не будет в бумажном, т.е денежном выражении?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#2 Вт Апр 21, 2009 07:36:55
|
Сообщить модератору
|
|
Marion говорит: |
какие проводки используются в Операции (б/у и н/у)? |
3350 - 6280
Marion говорит: |
Учредители спрашивают, как его можно использовать, кроме как заплатить с него КПН? |
А как угодно. После уплаты КПН решение о дальнейшем использовании этого дохода принимают учредители.
Marion говорит: |
Ведь он не будет в бумажном, т.е денежном выражении? |
Что, доход или КПН?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#6 Пт Май 08, 2009 17:59:26
|
|
|
Cleaner
Cleaner говорит: |
3350 - 6280 |
. Сделала подсказанную проводку операцией (бу и ну) на сумму 90211, потом закрыла месяц (с закрытием счетов бухгалтерского учета), через просмотр и корректировку видела, что сумма упала на сч. 5610. Недавно стала оформлять платежную ведомость - указанная выше сумма все равно вываливается как задолженность. Может я чего-то пропустила?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#7 Пт Май 08, 2009 18:23:09
|
|
|
[b]Marion
Marion говорит: |
ot;]указанная выше сумма все равно вываливается как задолженность |
.
Попробуйте вначале депонировать зар.плату ч/з документ"Депонирование з/платы"
Дт 3350-Кт 3390,а затем Дт 3390-Кт 6280.
С ув.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#8 Пт Май 08, 2009 18:49:36
|
Сообщить модератору
|
|
Marion говорит: |
Сделала подсказанную проводку операцией (бу и ну) |
Это только бухгалтерская проводка.
Marion говорит: |
стала оформлять платежную ведомость - указанная выше сумма все равно вываливается как задолженность |
Правильно. Ведомость формируется на основании регистра накопления "Взаиморасчеты с работниками организаций", а не на основании бухгалтерских проводок.
Чтобы отразить ту проводку в регистре необходимо сделать документ "Разовые удержания"
esiphi говорит: |
Попробуйте вначале депонировать зар.плату ч/з документ"Депонирование з/платы"
Дт 3350-Кт 3390,а затем Дт 3390-Кт 6280. |
Тогда сумма будет болтаться в регистре накопления "Взаиморасчеты с депонентами организаций"
Хрен редьки не слаще.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#9 Пт Май 08, 2009 19:45:20
|
|
|
Cleaner говорит: |
Тогда сумма будет болтаться в регистре накопления "Взаиморасчеты с депонентами организаций" |
Да, так и получилось. К тому же сумма была введена как задолженность через "ввод начальных остатков", а для депонирования она должна была указываться как "зарплата за месяц" (ввод в ручную), а не задолженность (автоматически).
Cleaner, если я Вас правильно поняла, то мне необходимо через разовые удержания списать эту сумму. В этом документе требуется указать "Удержание". На данный момент у меня этот список пуст, поэтому верно ли в моей ситуации:
1. Создаю "Вид расчета: вид удержаний - Списание з/п (например)", в нем - фиксированной суммой.
2. Во вкладке "Учет" способ отражения в бухучете указываю (?), т.о. создаю 3350 - 6280 (с аналитикой - Доход от списания обязательств), налоговые проводки Н460 - Н760.
3. Во вкладке "Прочие" какие-нибудь базовые расчеты указываются?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|