» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Право зачета НДС по услугам текущего ремонта арендов. здания |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Нерезидент Баланса | ||
Добавлено: | #1  Чт Май 03, 2007 16:08:44 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Сэнькью, уже додумалась :Rose: |
Автор: | Alishka |
Добавлено: | #2  Пт Янв 19, 2007 16:29:23 |
Заголовок сообщения: | |
мне кажется, что предельные нормы относятся только к собственным ОС.... просто я что-то не могу понять как определяется стоимостной баланс арендованного ОС! :oops: |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #3  Пт Янв 19, 2007 12:45:11 |
Заголовок сообщения: | |
Да, согласно п.92. т.е в пределах норм по таблице ст.113, п.2. (НДС сторнируете и добавляете на услуги) |
Автор: | Alishka |
Добавлено: | #4  Пт Янв 19, 2007 12:11:27 |
Заголовок сообщения: | |
Это получается, что все расходы (стоимость услуг по ремонту, вкл. НДС) по текущему ремонту арендованного здания мы можем отнести на вычеты с-но ст.113, п.4? или все-таки есть какие-то предельные нормы отнесения на вычеты? |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #5  Пт Янв 19, 2007 11:40:32 |
Заголовок сообщения: | |
1. Не имеете. ст.236, п. 4 НКодекса 2. Облагается ст211,п.1,пп.5 НКодекса |
Автор: | Alishka |
Добавлено: | #6  Пт Янв 19, 2007 10:33:27 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте! У меня тут возникло два вопросика по НДС, вот не могу никак разобраться... :oops: 1 Имеем ли мы право на зачет НДС по услугам по текущему ремонту арендованного здания, расходы нам не возмещаются... 2 Облагается ли НДС товары, приобретенные для продажи, но использованные для личного потребления, списанные по себестоимости? Спасибки :) |