» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Реализация товара, проводки. |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | ~Oksana~ |
Добавлено: | #1  Ср Апр 22, 2009 10:44:58 |
Заголовок сообщения: | Реализация товара, проводки. |
Здравствуйте! Подчскажите пожалуйсто :oops: какие проводки в 1С мне сформировать, если товар был приобретен бонусом по счету т.е. без оплаты. Как мне закрыть этот счет по контрагентам? Что то запуталась. Не разу не сталкивалась с этим. :%): |
Автор: | Айнука |
Добавлено: | #2  Ср Апр 22, 2009 10:52:01 |
Заголовок сообщения: | |
~Oksana~ 1330-3310 приобретен товар у поставщика а сумма по 3310 будет висеть пока вы не произведете с поставщиком расчет например 3310-1030 перечислением или 3310-1010 наличными тогда и закроется 3310 |
Автор: | ~Oksana~ |
Добавлено: | #3  Ср Апр 22, 2009 11:00:53 |
Заголовок сообщения: | |
нет, за этот товар мы платить не должны, он как бы нам подарен, по договору поставки товара, после того как мы набираем на определенную сумму товар, нам дают как подарок тоже на определенную сумму товар. Добавлено спустя 54 секунды: Я так думаю 1330-3310 3310-6010, скажите правильно? |
Автор: | Айнука |
Добавлено: | #4  Ср Апр 22, 2009 11:08:04 |
Заголовок сообщения: | |
~Oksana~ ну тогда может 3310-6220 доход от безвозмездно полученных активов |
Автор: | Jenechka |
Добавлено: | #5  Ср Апр 22, 2009 11:12:47 |
Заголовок сообщения: | |
~Oksana~ Если вы не плательщик НДС: Дт 3310 - Кт 6280 |
Автор: | Айнука |
Добавлено: | #6  Ср Апр 22, 2009 11:14:23 |
Заголовок сообщения: | |
Jenechka а если плательщик НДС какие проводки давать? и брать НДС к зачету по такому товару можно? |
Автор: | ~Oksana~ |
Добавлено: | #7  Ср Апр 22, 2009 11:16:31 |
Заголовок сообщения: | |
Да, мы являемся плательщиками НДС. Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: Насчет НДС я думаю что его брать в зачет нельзя. Проводка 1330-3310 должна браться с НДС. Или я не права? |
Автор: | Jenechka |
Добавлено: | #8  Ср Апр 22, 2009 11:22:27 |
Заголовок сообщения: | |
Нет НДС брать вы не должны. Может поступление оформить без выделения НДС, и поставщиков закрыть проводкой: 3310 - 6220 или 6280 Добавлено спустя 53 секунды: ~Oksana~ Да тоже так думаю. В зачет нельзя. Добавлено спустя 6 секунд: ~Oksana~ Да тоже так думаю. В зачет нельзя. |
Автор: | ~Oksana~ |
Добавлено: | #9  Ср Апр 22, 2009 11:24:08 |
Заголовок сообщения: | |
Да я имела ввиду что в поступлении товара я не выделяла НДС. Взяла вместе с НДС на приход. Спасибо большое за ответ всем. |