» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

как списать со счета 1210 дебиторскую задолженность и куда

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: violet9107
Добавлено: #51  Чт Апр 16, 2009 18:03:25
Заголовок сообщения:

Здравствуйте!помогите пожалуйста, как списать со счета 1210 дебиторскую задолженность и куда, как правильно будет?????????7 списываю Д7211-К1210, то при формировании отчета о прибылях и убытках ухожу в больш ой минус (итоговая прибыль, убыток), что делать ,как быть? заранее благодарна. :cry:


Автор: Елена Т
Добавлено: #52  Чт Апр 16, 2009 18:46:46
Заголовок сообщения:

А с чего это Вы решили её списать?


Автор: VFrol
Добавлено: #53  Чт Апр 16, 2009 18:51:37
Заголовок сообщения:

violet9107 говорит:
списываю Д7211-К1210

Занижение доходов - не взлетит.



Автор: 1955
Добавлено: #54  Чт Апр 16, 2009 19:08:21
Заголовок сообщения:

Елена Т говорит:
А с чего это Вы решили её списать?



Автор: Геннадьевна
Добавлено: #55  Чт Апр 16, 2009 20:54:44
Заголовок сообщения:

violet9107
Видать сумма большая. Сколько лет висит?. Вы поподробнее напишите, вам быстрее помогут.



Автор: violet9107
Добавлено: #56  Пт Апр 17, 2009 10:32:27
Заголовок сообщения:

Спасибо большое за ответы! сумма действительно большая 2600000 тенге, мы никому не должны, я приняла бухгалтерию без актов , т.к. прежний бухгалтер болела (и к сожалению ее сейчас уже нет, чтобы задать ей вопросы), вот так теперь и разбираюсь.


Автор: 1955
Добавлено: #57  Пт Апр 17, 2009 10:40:15
Заголовок сообщения:

violet9107 говорит:
сумма действительно большая 2600000 тенге

на ком-то она числится? Если невозможно сделать акт сверки с покупателями, то по истичении 3 лет можно отнести на сомнительные требования или обязательства.



Автор: violet9107
Добавлено: #58  Пт Апр 17, 2009 11:18:43
Заголовок сообщения:

не мы никому не должны, а нам никто не должен.


Автор: VFrol
Добавлено: #59  Пт Апр 17, 2009 11:41:21
Заголовок сообщения:

Закон сохранения - ничто не куда не пропадает и не откуда не появляется. Действует всегда , даже в бухучете. Если есть сумма , значит откуда - то она взялась.


Автор: Елена Т
Добавлено: #60  Пт Апр 17, 2009 11:43:41
Заголовок сообщения:

1955 говорит:
можно отнести на сомнительные требования или обязательства

По НК признаются сомн.требованиями и обязательствами только обороты по реализации товаров/работ/услуг и задолженность по начисленным работникам доходам. Смотрите ст.105 по требованиям и ст89 по обязательствам. ССылка на кодекс сверху.
violet9107 говорит:
не мы никому не должны, а нам никто не должен.

Но Вы же сами пишите
violet9107 говорит:
как списать со счета 1210 дебиторскую задолженность

это означает что Вам кто-то должен :D Найдите в бух.данных кто именно скрывается за этой суммой.



Автор: Христина Ивановна
Добавлено: #61  Пт Апр 17, 2009 11:56:08
Заголовок сообщения:

Елена Т говорит:
1955 писал(а):
можно отнести на сомнительные требования или обязательства

По НК признаются сомн.требованиями и обязательствами только обороты по реализации товаров/работ/услуг и задолженность по начисленным работникам доходам. Смотрите ст.105 по требованиям и ст89 по обязательствам. ССылка на кодекс сверху.

Да, и к тому же на их списание обязательно нужны первичные документы, т.е от чего они возникли.



Автор: baknar
Добавлено: #62  Пт Апр 17, 2009 11:57:07
Заголовок сообщения:

violet9107 говорит:
нам никто не должен

Сделайте акт сверки, посмотрите когда этот долг они закрыли? Может был взаимозачет? Или не оприходована сумма в кассу?



Автор: Елена Т
Добавлено: #63  Пт Апр 17, 2009 12:00:08
Заголовок сообщения:

baknar говорит:
Сделайте акт сверки,

Они не знают кто им должен, как тут сделать акт сверки- с кем?



Автор: VFrol
Добавлено: #64  Пт Апр 17, 2009 12:05:09
Заголовок сообщения:

Может и бух.баланса там никакого нет. Может наперекор законам природы.
Извиняюсь за флейм .



Автор: Айнука
Добавлено: #65  Пт Апр 17, 2009 12:07:00
Заголовок сообщения:

может проводку какую-то не правильно дали, вот и появилась на 1210 сумма. надо бы проверить вообще откуда эта сумма взялась


Автор: violet9107
Добавлено: #66  Пт Апр 17, 2009 12:18:51
Заголовок сообщения:

совсем запуталась, на самом деле нам никто не должен, но если предположим, что эту сумму нам должны (я не могу разобраться откуда она :cry: ), то как правильно будет мне с ней поступить, очень прошу помогите................


Автор: Елена Т
Добавлено: #67  Пт Апр 17, 2009 12:21:40
Заголовок сообщения:

Делаете в 1с "обор.сальдовую ведомость по счету" и счет указываете 1210, там эта сумма должна стоять напротив наименования какой-то фирмы. Вот по этой фирме и задолженность, если кликните 2 раза по цифирке то зайдете в карточку этой фирмы и узнаете по каким документам прошли операции (цифирки).
Также узнав фирму можно сделать акт сверки.



Автор: Айнука
Добавлено: #68  Пт Апр 17, 2009 12:28:31
Заголовок сообщения:

violet9107
откуда эта сумма взялась на счете 1210? может какую операцию неправильно провели



Автор: violet9107
Добавлено: #69  Пт Апр 17, 2009 12:40:18
Заголовок сообщения:

Елена Т, большое спасибо, я кликнула и выходит сальдо на 01.01.09г., я все выверила с предприятиями остатки и никто нам не должен , а здесь сальдо ..............как быть?на самом деле они нам не должны..............

Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:

Айнука,я не знаю, когда приняла всю бухгалтерию, то не было времени разбираться, предыдущий бухгалтер болела (и к сожалению ее сейчас уже нет, чтобы задать ей вопросы), щас все сверила с предприятиями никто нам на должен...............



Автор: Елена Т
Добавлено: #70  Пт Апр 17, 2009 12:44:46
Заголовок сообщения:

violet9107 говорит:
а здесь сальдо ..............

Где :shock:

Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:

Ну где же Вы его видите то :stena:
Ну подскажите же что Вы открыли и где увидели :%):



Автор: Айнука
Добавлено: #71  Пт Апр 17, 2009 12:47:58
Заголовок сообщения:

violet9107
Елена Т
вообще не понимаю, откуда эта сумма тогда взялась? просмотрите карточку счета, откуда-то она пришла



Автор: violet9107
Добавлено: #72  Пт Апр 17, 2009 12:49:02
Заголовок сообщения:

открываю оборотно-сальдовую ведомость 1210 и вижу, что висит, я знаю, что это не правильно, этот счет у меня должен быть чистым, значить до меня не правильно велся учет..........вот сижу и ломаю голову.............


Автор: Христина Ивановна
Добавлено: #73  Пт Апр 17, 2009 12:50:38
Заголовок сообщения:

висят"
violet9107 говорит:
открываю оборотно-сальдовую ведомость 1210 и вижу, что висит

на какой -то фирме должны по идее.....



Автор: violet9107
Добавлено: #74  Пт Апр 17, 2009 12:53:19
Заголовок сообщения:

"висят" на организациях с которыми предприятие работало и работает :%):


Автор: Христина Ивановна
Добавлено: #75  Пт Апр 17, 2009 12:54:16
Заголовок сообщения:

ну, так в чем проблема, делайте акты сверок и все будет ясно.


Автор: Айнука
Добавлено: #76  Пт Апр 17, 2009 12:56:23
Заголовок сообщения:

violet9107
ну вот значит у вас не проведена оплата по этим фирмам, акты сверки с ними и найдется



Автор: violet9107
Добавлено: #77  Пт Апр 17, 2009 12:56:24
Заголовок сообщения:

акты сверок сделаны, подняла все счет- фактуры, выверились с предприятиями никто нам не должен...........


Автор: Айнука
Добавлено: #78  Пт Апр 17, 2009 12:56:58
Заголовок сообщения:

Айнука говорит:
violet9107
ну вот значит у вас не проведена оплата по этим фирмам, акты сверки с ними и найдется

не прошла какая-то оплата у вас



Автор: violet9107
Добавлено: #79  Пт Апр 17, 2009 12:59:00
Заголовок сообщения:

ой, девочки, все оплачено, все выверено, что делать совсем не знаю..... :cry:


Автор: Христина Ивановна
Добавлено: #80  Пт Апр 17, 2009 12:59:20
Заголовок сообщения:

violet9107 говорит:
"висят" на организациях с которыми предприятие работало и работает

а это как понять.



Автор: Duma
Добавлено: #81  Пт Апр 17, 2009 13:06:11
Заголовок сообщения:

Для начала успокойтесь, найдем все. Сформируйте еще раз акт сверки из 1С, там сальдо по любому будет. Возьмите акт сверки подписанный, если там сальдо нет, то сверьти эти два акта и найдете, где не прошла оплата.


Автор: violet9107
Добавлено: #82  Пт Апр 17, 2009 13:22:14
Заголовок сообщения:

Большое спасибо всем, щас буду еще раз пробовать!


Автор: Елена Т
Добавлено: #83  Пт Апр 17, 2009 13:36:13
Заголовок сообщения:

Так.
Эту оборотно-сальдовую по счету 1210 в студию.
Для этого в 1с когда она сформирована нажмите кнопку "PrtScSysRq" на клавиатуре (над кнопокой "Insert")
далее открываете документ "Word" встав на белом листе правой кнопкой щелкаете - "Вставить", появляется фото оборотки на листе, далее сохранить его на раб.столе.
И здесь пишите сообщение и ниже сообщения вставляете сохраненный файл (где "название файла" Обзор - выбираете сохраненный файл с обороткой на раб.столе - потом кнопку под сообщением - "отправить"). Мы посмотрим что у Вас.
Сделайте по всем фирмам акты сверок и отошлите этим фирмам по факсу для сверки.
Они в Вашем акте сверки напишут "что не так", тогда Вы и исправите что надо.

Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:

Елена Т говорит:
И здесь пишите сообщение

В этой теме на Балансе.
Елена Т говорит:
Они в Вашем акте сверки напишут "что не так",

и перешлют Вам обратно по факсу.



Автор: Duma
Добавлено: #84  Пт Апр 17, 2009 14:29:00
Заголовок сообщения:

Оборотку за какой период формируете? Сформируйте за каждый год, посмотрите когда сальдо возникает.


Автор: Елена Т
Добавлено: #85  Пт Апр 17, 2009 17:33:20
Заголовок сообщения:

violet9107
Какая цифра Вам не нужна в ОСВ и Вы хотите списать? Которая в самом начале красным стоит? Или другая цифра?



Автор: violet9107
Добавлено: #86  Пт Апр 17, 2009 18:05:37
Заголовок сообщения:

я вам личное сообщение написала, и не знаю,как просмотреть его , мы им должны получается, значит будет красным и с минусом?????????


Автор: Елена Т
Добавлено: #87  Пт Апр 17, 2009 18:09:28
Заголовок сообщения:

Красным - значит зависла предоплата покупателей.
Она висит у Вас общей строкой без указания фирмы, значит вполне вероятно что при переносе с одной базы (7.7) Вы перенесли в новую базу (8.х) правильные данные по действующим покупателям, а остальное вбили тупо одной строкой одной суммой.
Тут нужно найти источник, документы, фирмы которые делали предоплату. Для этого найдите старую базу 1с, там и найдете данные по сч.301, сравните что перенеслось а что нет, тут Вам и станет ясно какие фирмы. И не факт что сумма красным вообще правильна так как забита одной цифрой, а там могут сидеть старые долги и старые предоплаты.
Ведь если задолженность менее 5 лет Вы не сможете списать их, пока не выясните, должны быть акты сверок с этими старыми фирмами по старым цифрам.
Такова работа бухгалтера и никуда не денешься, завтра вдруг проверка и у Вас не доказанные/не правомерные списания.
Еще такой момент, при встречной проверке с этими фирмами может выйти что Вы отгружали им товар/услуги а у себя не провели, а это означает что обороты по налогообложению НДС и КПН скрыли, будет Вам по первое число. Поэтому в Ваших же интересах достать старые цифры и произвести со всеми акты сверок, и если что-то вскроется сделать корректировки, пока Вас НК не добралось.

А вообще если красным(зависла предоплата) то при списании она пойдет не на расходы, а в доход ТОО
Дт1210 Кт6280
Естественно будет облагаться КПН.



Автор: *САМ*
Добавлено: #88  Пт Апр 17, 2009 18:10:35
Заголовок сообщения:

А счет 3510 у Вас в оборотке присутствует?
Возможно не проведен зачет?



Автор: violet9107
Добавлено: #89  Пт Апр 17, 2009 18:24:44
Заголовок сообщения:

Спасибо, наше предприятие не является плательщиком НДС, и КПН не платит, я делаю так:поступили деньги на р/счет отрабатываю в банке,как Авансы, полученные под выполнение работ и оказания услуг на 3510, (например сумма 1000 тенге), далее они получили у нас услугу и выписыываю счет-фактуру на 500 тенге, 500 тенге садится на счете 1210 по дебету (в оборотах за месяц), а на 3510 сумма 1000 тенге по кредиту.......и получается ,что и на 3510и на 1210 не закрыто...вообще, как и где правильно мне учитывать поступления на 3510 или на 1210????????7


Автор: Елена Т
Добавлено: #90  Пт Апр 17, 2009 18:27:43
Заголовок сообщения:

Фух, а я тут надумала, ну тогда сделайте документ "Взаимозачет" какая у Вас 1с?


Автор: *САМ*
Добавлено: #91  Пт Апр 17, 2009 18:29:10
Заголовок сообщения:

violet9107 говорит:
и КПН не платит


:shock:

violet9107 говорит:
поступили деньги на р/счет отрабатываю в банке,как Авансы, полученные под выполнение работ и оказания услуг на 3510

Правильно

violet9107 говорит:
далее они получили у нас услугу и выписыываю счет-фактуру на 500 тенге

Правильно.

violet9107 говорит:
500 тенге садится на счете 1210 по дебету (в оборотах за месяц), а на 3510 сумма 1000 тенге по кредиту.......и получается ,что и на 3510и на 1210 не закрыто...вообще,

Не правильно.
В 1С-ке в документе нужно поставить галочку "выполнять зачет аванса данным документом".
По 1210 у Вас появятся обороты (500), но не будет сальдо.
По 3510 у Вас останется сальдо (500), это переплата.



Автор: Елена Т
Добавлено: #92  Пт Апр 17, 2009 18:31:47
Заголовок сообщения:

Всё у Вас делается правильно, только вот почему при проведении документа "Реализация ТМЗ и Услуг"автоматом в 1с не перекрывается сумма то :(
На основании такого документа должна пройти проводка
Дт3510 Кт1210 на 500 тенге
остальные 500 тенге будут висеть на сч.3510 пока не произойдет следующая отгрузка.



Автор: *САМ*
Добавлено: #93  Пт Апр 17, 2009 18:33:16
Заголовок сообщения:

Елена Т говорит:
только вот почему при проведении документа "Реализация ТМЗ и Услуг"автоматом в 1с не перекрывается сумма то

Елена Т говорит:
В 1С-ке в документе нужно поставить галочку "выполнять зачет аванса данным документом".



Автор: Елена Т
Добавлено: #94  Пт Апр 17, 2009 18:36:55
Заголовок сообщения:

Так это в 7.7, а в 8-ке автоматом, без галочек.


Автор: *САМ*
Добавлено: #95  Пт Апр 17, 2009 18:38:27
Заголовок сообщения:

Елена Т говорит:
Так это в 7.7, а в 8-ке автоматом, без галочек.


А-а-а-а :roll:



Автор: violet9107
Добавлено: #96  Пт Апр 17, 2009 18:44:23
Заголовок сообщения:

щас попробую взаимозачет, но правильно,как будет отрабатывать в банке на 1210 или 3510?1С 7.7 каждую неделю приходит программист и обновляет.........Елена Т посмотрите, правильно ли я оформляю документы????????????????

Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:

файлы



Автор: *САМ*
Добавлено: #97  Пт Апр 17, 2009 18:48:41
Заголовок сообщения:

violet9107 говорит:
щас попробую взаимозачет

Не надо взаимозачет.

Открываете всю реализацию по фирмам, которые висят на 3510 и
*САМ* говорит:
нужно поставить галочку "выполнять зачет аванса данным документом".


Другой вопрос откуда у Вас такие огромные суммы без контрагента?



Автор: violet9107
Добавлено: #98  Пт Апр 17, 2009 18:51:46
Заголовок сообщения:

галочку "выполнять зачет аванса данным документом" поставила в счет-фактуре ,но ничего не изменилось.....я наверное что-то мудрю,да?????


Автор: Елена Т
Добавлено: #99  Пт Апр 17, 2009 18:54:22
Заголовок сообщения:

violet9107 говорит:
как будет отрабатывать в банке на 1210 или 3510

Если предоплата то 3510, если оплата после отгрузки то 1210.



Автор: violet9107
Добавлено: #100  Пт Апр 17, 2009 19:02:06
Заголовок сообщения:

галочку ставлю, но не у всех преприятий происходит аванс......почему???????


Автор: Елена Т
Добавлено: #101  Пт Апр 17, 2009 19:04:53
Заголовок сообщения:

violet9107 говорит:
поставила в счет-фактуре

Надо ведь в документе "Реализация" а не в самой счет-фактуре.
По-моему период большой и легче сделать документ "Закрытие Дт/Кт задолженности сразу общим списком.



Автор: violet9107
Добавлено: #102  Пт Апр 17, 2009 19:08:59
Заголовок сообщения:

я не в счет -фактуре ставлю, а учет товаров реализация--учет выполненных работ, правильно?или мне все с начала хотя бы 2009 года перебит через реализацию товаров?????????как правильнее?????


Автор: Елена Т
Добавлено: #103  Пт Апр 17, 2009 19:15:04
Заголовок сообщения:

violet9107 говорит:
я не в счет -фактуре ставлю, а учет товаров реализация--учет выполненных работ, правильно?

Да.
violet9107 говорит:
или мне все с начала хотя бы 2009 года перебит через реализацию товаров?????????как правильнее?????

Можно на 03.01.09г (1-й день рабочий) сделать "Закрытие Дт/Кт задолженности" на прошлые года перекрыть 1210/3510. А этот год да можно , начиная с января во всех документах "Реализация товара" проставлять галочки и перепроводить.



Автор: NetA
Добавлено: #104  Пт Апр 17, 2009 21:32:00
Заголовок сообщения:

violet9107 говорит:
Спасибо, наше предприятие не является плательщиком НДС, и КПН не платит, я делаю так:поступили деньги на р/счет отрабатываю в банке,как Авансы, полученные под выполнение работ и оказания услуг на 3510, (например сумма 1000 тенге), далее они получили у нас услугу и выписыываю счет-фактуру на 500 тенге, 500 тенге садится на счете 1210 по дебету (в оборотах за месяц), а на 3510 сумма 1000 тенге по кредиту.......и получается ,что и на 3510и на 1210 не закрыто...вообще, как и где правильно мне учитывать поступления на 3510 или на 1210????????7

Если вы полуили предоплату в отчетном месяце, а счет фактуру будете выписывать следующем, то тогда предоплату нужно учитывать на счете 3510. А если вы получили предоплату в отчетном месяце и выписали счет-фактуру, можно учитывать на 1210.

Цитата:
получается ,что и на 3510и на 1210 не закрыто...
Если у вас 1с версии7, то закрываете Д/К задолженность через ЖУРНАЛ-ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ-ВЗАИМОРАСЧЕТЫ-ОТКРОЕТСЯ ЖУРНАЛ ВЗАИМОРАСЧЕТЫ С КОНТРАГЕНТАМИ-ОТКРОЙТЕ НОВУЮ СТРОКУ И ОТКРОЕТСЯ ОКНО В КОТОРОМ ВЫБИРЕТЕ ЗАКРЫТИЕ Д/К ЗАДОЛЖЕНОСТИ. выбирете нужную организацию и Д3510 и К1210. и все закроется. :)В 8 версии 1с еще проще. журналы - закрытие Д/К задолженности.в 8 версии то, что мне нравится в одном файле можно сделать закрытие по нескольким контрагентам. :)


Автор: Нурлан_Исмагулов
Добавлено: #105  Сб Апр 18, 2009 00:01:24
Заголовок сообщения:

Скорее всего здесь речь идеь сальдо на начло периода. Т.е. возможно на 01.01.09 Ваша фирма была кому-то должна, а затем расплатилась уже в текщуем году. Чтобы увидеть точную картину оборотно-сальдовую ведомость лучше сформировать и за прошлый период.
П.С. Самое главное, что у Вас показывает в итоге, т.е. на сегодняшний день...



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ