Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО [email protected] Техподдержка ИС ЭСФ [email protected]
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Уменьшение сумму авансовых платежей по КПН за 2008
    Где при убытке указать сумму авансовых платежей по КПН?
    Повлияют ли на сумму авансовых платеж...
    я готов включить сумму безвозмездно п...
    Возврат авансовых платежей по КПН
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    101.02 сумму авансовых платежей исходя из КПН?     
    Интересная
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Пт Мар 27, 2009 17:28:35 Сообщить модератору   

    Уважаемые коллеги! Я сдала 101.01 нулёвку( подстраховалась),хотя мне её не нужно было сдавать.Теперь сдаю 101.02.И вот вопрос: раньше мы указывали и оплачивали 3 месяца авансовые платежи, потом в 101.02 рассчитывали на 9 месяцев и минусовали сумму,указанную в 101.01.Сейчас в 101.02 ф.вообще ничего подобного нет.Это значит,что я исчисляю сумму авансовых платежей исходя из КПН и считаю по формуле?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Доминика
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Сб Мар 28, 2009 20:20:12 Сообщить модератору   

    Привет! Нал.кодекс Статья 141. Исчисление суммы авансовых платежей
    6. Сумма авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, подлежащая уплате за период после сдачи декларации по корпоративному подоходному налогу за предыдущий налоговый период, исчисляется в размере трех четвертых от суммы корпоративного подоходного налога, исчисленного за предыдущий налоговый период в соответствии с пунктом 1 статьи 139 и статьей 199 настоящего Кодекса.
    7. Налогоплательщики, по итогам предыдущего налогового периода получившие убытки или не имеющие налогооблагаемого дохода, в течение двадцати календарных дней со дня сдачи декларации по корпоративному подоходному налогу за предыдущий налоговый период обязаны представить в налоговый орган расчет суммы авансовых платежей исходя из предполагаемой суммы корпоративного подоходного налога за текущий налоговый период.
    откорректировано ... Юнона

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Доминика
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Вс Мар 29, 2009 14:20:39 Сообщить модератору   

    Интересная, Вы пишите:
    "Доминика,спасибо Вам за участие.Со ст,141 я ознакомилась.Я хотела сказать,что не вижу в ней никакой связи с ф.101.01, никакого логического завершения."
    В этих пунктах с ф. 101.01 действительно связи нет, тут просто описывается как рассчитывать авансовые платежи после сдачи Декларации, если есть доход, то по одному способу, если убыток, то по другому способу, а раньше все рассчитывали по одному способу и 101.02 и 101.01, как в п. 4 ст.141. Ну вот так теперь по-новому придумали, усложнили...

    ... удалено ... мысли с других форумов приводятся там же, на другом форуме ... Юнона

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Юнона
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Вс Мар 29, 2009 15:06:42 Сообщить модератору   

    Доминика
    обсуждение соцналога в целевой ветке http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=155478#155478

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Доминика
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Вс Мар 29, 2009 16:45:40 Сообщить модератору   

    Юнона
    Вы извините, но ЛС нельзя посылать (кстати, почему?), поэтому спрашиваю здесь: а ссылки на другие форумы можно давать, или тоже будет "степлером по пальцам" чух-чух-чух ту-ту ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Вс Мар 29, 2009 17:03:54   

    нехуй.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Янка
    Резидент Баланса
    Спасибки: +66 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пн Мар 30, 2009 14:14:33   

    Compas , я не сдала ф 101.02 , так как считала что если 101,01 не сдавали , то и при любом исходе 2008 год ( доход или Убыток) сдавать не нужно.
    Сейчас смотрю строка в обьявлениях изменилась, учтоняете , что не сдаем 101,02 если доход был , а если убыток за 08, и при этом не попадали под сдачу 101.01, то нужно обязательно отправлять 101.02? я правильно пояняла?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Легенда
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Пн Мар 30, 2009 15:34:07 Сообщить модератору   

    Вопрос: ТОО открылось в декабрев 2008 года, естественно не сдавали 101.01, ф. 100 за 2008 нулевки, сдавать 101,02, просто не пойму нулевки это убыток или нет? Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3512 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Пн Мар 30, 2009 15:38:59   

    Убыток если с минусом, а у Вас "0", не убыток и не прибыль.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Диночка
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Пн Мар 30, 2009 15:39:42   

    101.01 не сдавали. Думала 101.02 то же не буду сдавать (за 2008 год убыток). Сейчас в напоминалках прочитала, что надо сдавать. Позвонила в Турксибскую налоговую, сказали, не сдавать. И что то вообще не могу понять сдавать или не сдавать. Может кто нибудь подскажет, что на данный момент делать

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Омега
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Пн Мар 30, 2009 15:44:17 Сообщить модератору   

    Легенда
    ТОО было открыто еще давно, после сдачи ф 100 Декларации и расчета после сдачи, можно будет еще сдать и доп на уменьшение с минусовой суммой?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Легенда
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Пн Мар 30, 2009 15:44:28 Сообщить модератору   

    Елена Т
    Отсюда следует,что ф.101,02 не сдавать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3512 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Пн Мар 30, 2009 15:46:30   

    http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=166178#166178

    Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:

    Диночка говорит:
    101.01 не сдавали. Думала 101.02 то же не буду сдавать (за 2008 год убыток). Сейчас в напоминалках прочитала, что надо сдавать. Позвонила в Турксибскую налоговую, сказали, не сдавать. И что то вообще не могу понять сдавать или не сдавать. Может кто нибудь подскажет, что на данный момент делать

    Елена Т говорит:
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=166178#166178

    Легенда говорит:
    Елена Т
    Отсюда следует,что ф.101,02 не сдавать?

    Вы не имеете налогооблагаемого дохода по ст.141 п.7 значит подпадаете под сдачу ф.101.02

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    карат
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Пн Мар 30, 2009 16:19:46 Сообщить модератору   

    форму 101.02 и 101.01 сдают те предприятия которые подпадают под ст 65 п.5, только что позвонила в Алматин НК по тел 375339,ответили цитирую: если сов.год. доход за 2007 год ! составил 325000 мрп сдаются 101.01 и 101.02

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Омега
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Пн Мар 30, 2009 19:37:36 Сообщить модератору   

    К примеру после сдачи Д100ф, сдается расчет 101.02 с начислением ав.платежей(так как идет превышение крат.МРП за 07г), далее я смогу сдавать допики 101.02 с минусовой суммой, потому как ав.платежи расчет после сдачи должен исходить от сумм расчетов пред.периода, а на этот период такого дохода не предвидиться.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Татьяна1709
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Вт Мар 31, 2009 11:24:10   

    При заполнении ф. 101.02, раздел Расчет по п. 6 ст. 144 заполнила сумму КПН в гр. 101.02.007, при нажатии на кнопку Лицевые счета вижу ноль. Получается в лицевом счете мне ничего не начислится?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz