Расчет себестоимости готовой продукции в 1С 8.0
|
Виктория66
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#52 Пт Ноя 13, 2009 18:11:30
|
Сообщить модератору
|
|
Т.е. распределять прямые затраты? Так не получится.
1. Вариант А. Затраты продолжать вести на 8110, но начислять отдельно по номенклатурным группам. Реализуемо.
2. Вариант Б. Учитывать затраты на 8410, а потом распределять. Тоже реализуемо, даже легче.
Вас какой устраивает?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Виктория66
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#53 Пт Ноя 13, 2009 18:45:43
|
Сообщить модератору
|
|
т.е Вариант А: 8110 .Нужно будет, например, при начислении зп указывать ту номенклатурную группу, на которую я хочу, чтобы ложилась зп? Наверное, так не пойдет, т.к. ВСЕ рабочие делают в течение месяца обе номенклатурные группы.
Вариант Б. счет учета прямых затрат будет 8410? А материалы останутся на 8110? А потом распределять?
Наверное - Б
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#54 Пт Ноя 13, 2009 18:57:38
|
Сообщить модератору
|
|
Вариант Б. Материалы остаются на 8110 и могут стать базой распределения (хотя плановая себестоимость более предпочтительна для базы распределения). Зарплата начисляется на 8410, амортизация туда же. Метод распределения можно установить самый простой.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#56 Чт Июн 10, 2010 11:45:14
|
|
|
Ведем бухучет в семерке; распределение производственных затрат, расчет себестоимости – все вручную.
Сейчас планируем перейти на восьмерку, взяли учебную версию, особенно интересуют возможности программы по учету производственных операций.
По поводу расчета и корректировки себестоимости продукции при закрытии месяца возникли вопросы.
В течение месяца материалы списываются в производство документом требование-накладная согласно спецификации на каждое изделие.
Готовая продукция приходуется по плановой себестоимости.
В конце месяца собранные материальные затраты программа распределяет на изделия пропорционально плановой себестоимости.
На самом простом примере:
Производим Изделие 1 – 1шт. Плановая себестоимость 1800тг
Изделие 2 – 1шт. Плановая себестоимость 2800тг
Спецификация Изделия 1: Материал 1 – 1шт. х 1000тг = 1000тг
Материал 2 - 5кг х 100тг = 500тг
Списано по требованию-накладной в производство материалов на сумму 1500тг.
Спецификация Изделия 2: Материал 1 – 2шт. х 1000тг = 2000тг
Материал 2 - 4кг х 100тг = 400тг
Списано по требованию-накладной в производство материалов на сумму 2400тг.
Итого фактических материальных затрат 1500+2400=3900тг
Общая плановая себестоимость 1800+2800=4600тг.
Рассчитанная себестоимость Изд.1 = 3900/4600*1800 = 1526тг
Рассчитанная себестоимость Изд.2 = 3900/4600*2800 = 2374тг
Вопросы следующие:
1.Каким образом рассчитать (спланировать) плановые цены, чтобы при распределении в конце месяца не было большого расхождения между стоимостью материалов, списанных на изделие согласно спецификации и рассчитанной себестоимостью изделия. Понятно, что произвольное изменение плановой себестоимости может влиять на себестоимость реализованной продукции и, следовательно, на итоговый финансовый результат.
2. При формировании справки-расчета «Калькуляция себестоимости продукции» количество сырья на изделие также отличается от спецификации, так как тоже пересчитывается пропорционально плановой себестоимости. В примере для Изделия 1 в калькуляционной карточке будут следующие данные: Материал 1: 1,017шт х 1000 = 1017,3тг.
Материал 2: 5,087кг х 100 = 508,7тг
Себест-ть изделия 1: 1526тг
Если на изделие идет одна ручка, насколько нормально, что в отчете указано к-во 1,017шт.?
Прошу откликнуться тех, кто ведет учет производства в восьмерке.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
jonni_jonni
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
jonni_jonni
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#61 Пт Июн 11, 2010 10:14:07
|
|
|
Всем доброго утра! Снова поднимаю свой вопрос.
Возможно я что-то не совсем понятно написала.
Пожалуйста, поделитесь опытом те, кто ведет производство в 1С Бухг.8.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#62 Пт Июн 11, 2010 10:23:24 Сказали Спасибо❤
|
|
|
marin
Пока Вы ждете ответа, могли бы сами зайти на главной странице в раздел "Проблемы использования 1с 8.х" и нашли бы нужную тему, вот например эту в которую я Ваши сообщения и перенесла.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#63 Пт Июн 11, 2010 10:30:11 Сказали Спасибо❤
|
|
|
marin
Затраты распределяются пропорционально плановой себестоимости внутри передела ("Счет затрат"-"Подразделение"-Номенклатурная группа).
Если не хотите зависить от плановой себестоимости при расчете себестоимости, тогда вводите номенклатурные группы один-в-один к номенклатуре. То бишь например ГП "Ручка" - тогда и номенклатурная группа "Ручка".
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#64 Пт Июн 11, 2010 11:01:22
|
|
|
Елена Т., спасибо, что перенесли в нужную ветку.
Raybek, пока читала ветку, поняла, что можно именно так и сделать, а ваше сообщение добавило уверенности .
Спасибо огромное!
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#65 Вт Фев 28, 2012 14:45:14
|
|
|
Елена Т, Здравствуйте,а Вы можете мне подсказать?
Могу ли я по ф2 списать материалы сразу на счет 7410.Просто у меня нет производства, мы просто занимаемся покраской здания.Списываю на 8110 при закрытии периода пишет ошибку.Подскажите как лучше сделать!!!
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#66 Вт Мар 20, 2012 15:04:15
|
|
|
Здравствуйте! Очень нужна помощь!
1С:Предприятие 8.1 (8.1.15.14)
Перепровожу все документы за год.
Сразу в январе при проведении документа "Расчет стоимости продукции" выдает ошибку
На начало месяца существуют остатки по счетам прямых затрат производственного учета.
... в прошлом месяце были закрыты (...) не все затраты.
Подразделение: Основное подразделение Сумма 337000 тг
Счет затрат 8110 Номенклатурная группа: Прихожая ПР-19 Сумма 337000 тг
Январь 2011 года - первый месяц в базе, в котором осуществлялся выпуск продукции.
В 2010 году 31 декабря - только ввод начальных остатков
При формировании отчета Обороты счета 8110 за 2011 год эта сумма действительно имеется на начало года по дебету
В отчете Обороты счета 1320 также есть начальное отрицательное сальдо по изделию Прихожая ПР-19 10шт на сумму 337000тг - красным.
Хотя в оборотно-сальдовой ведомости начального сальдо по этим счетам нет, при вводе начальных остатков таких проводок не было.
Пытаюсь понять, в каком периоде это сальдо появилось. Формирую отчет Обороты счета за любые предыдущие года - сальдо есть и на начало и на конец вплоть до 0002 года А в 0001 году отчет пустой и нет никаких оборотов.
Уже не знаю, как мне эту проблему решить.
Очень прошу специалистов откликнуться.
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Регистрационный номер программы - 9933162
Добавлено спустя 13 минут 8 секунд:
Если сделать декабрем 2010 года проводку
Дт 1320 (Прихожая ПР-19 10шт) - Кт 8110 337000 тг, то начальное сальдо за 2011год в отчетах "Обороты счета" исчезает, но зато появляется в оборотке ...
По всем остальным наименованиям все в порядке. Ничего не понимаю.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#67 Вт Мар 20, 2012 16:38:55 Сказали Спасибо❤
|
|
|
marin, Пройдитесь по итогам:
Меню - операции - управление итогами.
Сначала установите даты примерно на 2000 год и нажмите кн.выполнить , затем верните на текущий месяц и снова пересчитайте.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#68 Вт Мар 20, 2012 17:23:08
|
|
|
VFrol, кажется, я Вас люблю!
А если серьезно, все получилось. Вы просто меня спасли!
Целый день билась с этим дурацким сальдо.
С наступающим праздником и огромное спасибо!
Кнопочку "Спасибо" нажимаю.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#69 Вт Мар 20, 2012 17:40:18
|
|
|
marin говорит: |
А если серьезно |
А как все начиналось , красиво..
marin говорит: |
VFrol, кажется, я Вас люблю! |
Добавлено спустя 33 секунды:
marin, Удачи
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#70 Пн Дек 30, 2013 14:00:00
|
|
|
При закрытии месяца выдает ошибку. Подскажите, пожалуйста, как ее найти. Сделала оборотку 8110 за январь 2013, действительно именно эта сумма висит не закрытой, но как узнать какая именно сумма не закрыта?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#71 Пн Дек 30, 2013 14:12:09
|
|
|
И? Если сумма по производственным счетам не закрыта на начало февраля, то за какой месяц надо перепровести закрытие месяца?
Пангея говорит: |
как узнать какая именно сумма не закрыта? |
216503 KZT
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#72 Пн Дек 30, 2013 14:15:30
|
|
|
Я нашла: у меня не списывает заработную плату, социальные отчисления и социальный налог. Как это можно изменить?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#76 Пн Дек 30, 2013 14:19:05
|
|
|
Сумма 216503 это сумма складывается из з/п, социальных отчислений и социального налога производственных рабочих. Как сказано в ошибке: данные затраты не списаны на счета незавершенного производства.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
С. Ромазанов говорит: |
Не было. А остаток на счетах остался. И для февраля это ошибка. |
да, все верно. А как это можно иcправить?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#78 Пн Дек 30, 2013 14:24:38
|
|
|
Если я сейчас перепроведу закрытие месяца за январь, у меня все закроется, это я знаю, уже делала. Я просто понять хочу, почему после группового перепроведения документов, появляется эта ошибку, а после ручного перепроведения закрытия месяца она исчезает.
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
мне кажется из за того что зп начисляю в 23:59:59, из за того закрытие путается.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#79 Пн Дек 30, 2013 14:28:06
|
|
|
Какие дата и время документов Закрытие месяца и Отражение зарплаты в рег. учете за январь?
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Пангея говорит: |
зп начисляю в 23:59:59 |
А зачем? Явно так допоздна на работе не сидите.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#80 Пн Дек 30, 2013 14:36:04
|
|
|
Да, сейчас исправлю время. А Вы з/п начисляете строго в последний день месяца? Я перед выдачей, числа пятого. Поняла свою ошибку, большое Вам спасибо.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#81 Пн Дек 30, 2013 14:38:14
|
|
|
Строго. У меня 30-го уже перед обедом сотрудники спрашивают про зарплату. Это если последний день на выходные не попадает. Тогда раньше начинают.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#83 Пт Мар 07, 2014 21:09:01
|
|
|
Подскажите пожалуйста как настроить в 1С закрытие периода так, чтоб отнести суммы производственного счета на себестоимость, а именно Дт 7010 Кт 8111 Так как у нас не производство
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#84 Вт Фев 17, 2015 11:53:33
|
|
|
Добрый день!подскажите пожалуйста,как рассчитать себ-ть продукции?т.к например я не знаю сколько уходит бумаги и краски на изготовление визитки.,и т.д.у нас это знают только люди которые работают в цеху.Спасибо
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#85 Вт Фев 17, 2015 12:34:36 Сказали Спасибо❤
|
|
|
NATA1686 говорит: |
как рассчитать себ-ть продукции? |
Технологи вам в помосч, ну или спросите у тех кто знает
NATA1686 говорит: |
у нас это знают только люди которые работают в цеху. |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#86 Вт Фев 17, 2015 13:09:00
|
|
|
Подскажите пожалуйста выбираю бумагу в треб.накладной,как материалы,по какой стоимости она там высчитывает?не могу понять
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#87 Вт Фев 17, 2015 13:24:07 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Посмотрите у себя в 1С - Предприятие - Учетная политика - Способ оценки запасов. Если там для материалов стоит "средняя" (по умолчанию), то значит по средней стоимости приобретения.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#90 Вт Фев 17, 2015 14:02:22
|
|
|
Рита, в УТП есть вкладка цена,в треб.накладн.а бух.для Казахстана такого нет,только в печатном виде выходит
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Рита говорит: |
Посмотрите у себя в 1С - Предприятие - Учетная политика - Способ оценки запасов. Если там для материалов стоит "средняя" (по умолчанию), то значит по средней стоимости приобретения. |
ничего не стоит...
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
Рита, а что лучше поставить в оценке запасов?
подскажите еще пожалуйста,по способу расчета себ-ти в чем разница по переделам и по подразделениям?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#91 Вт Фев 17, 2015 14:20:49 Сказали Спасибо❤
|
|
|
NATA1686 говорит: |
ничего не стоит... |
Как ничего?! А как же материалы у вас списываются? И ошибку не выдает?
NATA1686 говорит: |
Рита, а что лучше поставить в оценке запасов? |
Ну это вы сами решите, что вам лучше.
NATA1686 говорит: |
подскажите еще пожалуйста,по способу расчета себ-ти в чем разница по переделам и по подразделениям? |
Если вам это поможет:
Просторы интернета говорит: |
Способ расчета себестоимости "по переделам" предполагает автоматическое определение порядка закрытия переделов. Система детально отслеживает затраты и выпуск продукции. Первый номер устанавливается тем переделам, затраты которых не производились, т.е. не выступали в качестве объектов выпуска в других переделах. Второй номер устанавливается тем переделам, затраты которых являются выпуском в первом переделе и т.д.
Способ расчета себестоимости "по подразделениям" предполагает ручное указание последовательности закрытия переделов. В этом случае задается порядок подразделений (специальным документом). При этом порядок закрытия переделов внутри подразделения динамический. |
Короче, если у вес одно подразделение занимается производством, то вам без разницы, какой метод выбрать.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#92 Вт Фев 17, 2015 14:32:12
|
|
|
[quote="Рита"]
NATA1686 говорит: |
ничего не стоит... |
Как ничего?! А как же материалы у вас списываются? И ошибку не выдает?
вот именно,у нас до этого производство не велось...просто делали АВР и все,сейчас я хочу все настроить,чтоб нормально и правильно работать.
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
Рита, у нас только один цех,в котором все и делают
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|