ИП:переход с упрощенки на НДС
|
Bereginya
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#3 Ср Янв 17, 2007 21:16:42
|
Сообщить модератору
|
|
Да, действительно, на упрощенке вы как были, так и останетесь.
По срокам сдачи отчетности по НДС Ф300.00 - Декларации по НДС и Ф307.00 - Реестра полученных счетов фактур есть два варианта: по-квартально и по-месячно. Но первый квартал вы должны сдавать эти отчете ежемесячно. И только по прошествие квартала мы можете оценить, укаладываетесь ли вы в рамки квартального периода сдачи отчетности. Если укладываетесь, то в дальнейшем будете сдавать поквартально.
Если у вас при реализации есть облагаемые и необлагаемые обороты по НДС, то рекомендую пропорциональный, а не раздельный метод учета. Иначе тяжко будет делить зачетный НДС.
И еще, с большей щепетильностью должны будете относиться к полуенным счетам-фактурам, чтобы все поля были точно и полностью заполнены. Ведь по ним вы будете брать НДС в зачет.
Почитайте НК в части статей по НДС. Основные моменты там все прописаны. С последующимим вопросами - добро пожаловать...
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Bereginya
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#5 Чт Янв 18, 2007 22:00:20
|
Сообщить модератору
|
|
Абсолютно верно. Только 3% будет не от всей суммы реализации, а только от оборота без НДС. Пример. Реализация на сумму 140 000.
Дт 301 Кт 701 - 100 000 ваша реализация (оборот без НДС)
Дт 301 Кт 633 - 14 000 НДС к начислению
Дт 801 Кт 671 - 10 000 услуги сторонних организаций (плательщиков НДС)
Дт 331 Кт 671 - 1 400 НДС в зачет
Так вот вы НДС заплатите в сумме 14000-1400=12600
А в Ф910.00 3% начислите от суммы 100000
(до постановки на учет заплатили бы 3% от 140000)
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#7 Пт Фев 13, 2009 01:45:49
|
Сообщить модератору
|
|
Гость говорит: |
Скажите, а что надо что бы встать на учет по НДС? |
Либо превысить оборот в 30 000МРП в год, либо просто Ваше желание.
Гость говорит: |
У меня упрощенка 15% |
А что это?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#8 Пт Фев 13, 2009 01:51:10
|
Сообщить модератору
|
|
доходы минус расходы, если я ни чего не путаю то оплачивается 15%...
дело в том что многие отказываются со мной работать, так как им не идет НДС во взаимозачет, в связи с чем у меня возникло желание встать на учет по НДС...
как это делается?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Мишаня
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#11 Пт Фев 13, 2009 02:00:37
|
Сообщить модератору
|
|
зарегистрировался...
теперь буду постоянно участвовать в форумах...
спасибо за оперативные ответы!
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
а еще вопросик, после того как я встану на учет по НДС, я продолжаю платить 15% + НДС? или как то иначе?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#12 Пт Фев 13, 2009 02:08:11
|
Сообщить модератору
|
|
У Вас какой режим?
На расчеты по КПН (ИПН) НДС не влияет, все остается по-прежнему.
Вы уверены, что Вам будет это выгоднее?
На сколько увеличится Ваша клиентура после постановки на учет по НДС?
Какое соотношение расходов и доходов было в предыдущие периоды?
Проще говоря, если у Вас мало расходов с НДС, то Вам будет очень наряжно платить НДС.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Мишаня
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#13 Пт Фев 13, 2009 02:18:18
|
Сообщить модератору
|
|
Работа у меня простая, купля/продажа. В большинстве случаев покупка идет с НДС.
Почти 80% клиентов(настоящих/будущих) НДС'ники...
Режим у меня "15%, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов."
Многие отказались со мной сотрудничать, а многие просто даже и не начинают.
Как будет выглядеть налогообложение если у меня прибавится НДС?
Я буду просто платить 2-а налога или я буду уплачивать 15% с учетом вычетов по НДС?
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Упрощенный режим- доходы, уменьшенные на величину расходов.
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
соотношение грубо говоря 100 расход, 130 доход
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#14 Пт Фев 13, 2009 02:34:38
|
Сообщить модератору
|
|
Вы ИП на упрощенном режиме или ТОО?
Никак не могу понять откуда ставка 15%?
Мишаня говорит: |
Упрощенный режим- доходы, уменьшенные на величину расходов.
|
Такого не может быть, либо Вы на упрощенке и отчитываетесь только по доходу или Вы на общеустановленном и доходы уменьшаете на расходы.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#15 Пт Фев 13, 2009 09:02:53
|
Сообщить модератору
|
|
Мишаня, что-то я тоже так и не поняла, на каком вы режиме.
У нас нет 15% от (доходы минус расходы)
Скажите нам, вы какую налоговую отчетность сдавали в прошлом году?
Если поквартально сдавали Ф910.00 - то это упрощенка. Там 3% с дохода.
Если до 31 марта сдавали Ф100.00, а до этого и после подавали Ф101, то у вас общеустановленный. Там 30% с (доходы минус расходы). Это в прошлом году было 30%. А в этом году уже 20%
А про пятнадцать % я что-то не слышала...
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Мишаня
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#18 Пт Фев 13, 2009 23:56:38
|
Сообщить модератору
|
|
Автор все читал, кроме одного!
Я не прочел нормально адрес от куда Вы...
Дело в том что я в Москве, а дангный сайт выскочил по моему запросу в поисковеке один из первых и тема открылась подходящая...
Прошу Вас не ругаться сильно, у нас тут есть две схемы по упрощенке 6% от дохода и 15% от дохода минус расход.
Был в налоговой, они меня отшили с НДС, аргументируя тем что переход с одной системы на другую возможен только в конце/начале года.
Еще раз прошу прощения если ввел Вас в заблуждение!
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#19 Сб Фев 14, 2009 00:10:20
|
Сообщить модератору
|
|
Бывает! Да, ну у нас, получается, налогообложение послабже...
3% от дохода - это упрощенка, причем в этих 3-х процентах помимо КПН (налог на прибыль, грубо говоря) еще сидит и соцналог, т.е. по 1.5% выходит на каждый налог.
А 20% с дохода минус расход - это у нас обычный режим налогообложения.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|