» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Аммортизация |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Новичок 11... |
Добавлено: | #1  Чт Янв 29, 2009 12:49:54 |
Заголовок сообщения: | Аммортизация |
В 1С в регламентированных документах мы ежемесячно начисляем аммортизацию ФА. Какой датой надо проводить- первым или последним числом м-ца? Если по 1 варианту, то последний документ года получается от 01.01.2009г., а как же "закрытие периода"? |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #2  Чт Янв 29, 2009 12:57:48 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Новичок 11...
Верно. С ув. |
Автор: | Новичок 11... |
Добавлено: | #3  Чт Янв 29, 2009 15:25:08 |
Заголовок сообщения: | |
А как поступают другие и почему именно так надо? |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #4  Чт Янв 29, 2009 15:40:27 |
Заголовок сообщения: | |
Очень многие делают начисл.амортизации последним числом месяца (30/31). Ведь многие делют закрытие периода и составляют балансы кажд.месяц и если не сделать начисл.амортизации 30/31 числа - то сумма амортизации не войдет в баланс(фин.отчетность) и данные будут искажены. Если у Вас баланс (фин.отчетность) делается поквартально или в конце года то внутри периода не важно 1 или 31 сделаете начисление, а вот на конец периода надо сделать именно 31 числом чтобы вошло в отчетность за закрываемый период, т.е. вошло в баланс. |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #5  Пт Мар 27, 2009 20:31:03 |
Заголовок сообщения: | |
СРОЧНО!!!! Должна ли совпадать сверка отчета о доходах и расходах 100,25,054 с строкой 100,00,042 |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #6  Пт Мар 27, 2009 20:52:24 |
Заголовок сообщения: | |
100.25.054, из правил заполнения: Данная сумма должна соответствовать налогооблагаемому доходу, определенному как разница строк 100.00.042 и 100.00.045. (100.25.054=100.00.042-100.00.045) |