» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Аммортизация

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Елена Т
Добавлено: #1  Пт Мар 27, 2009 20:52:24
Заголовок сообщения:

100.25.054, из правил заполнения:
Данная сумма должна соответствовать налогооблагаемому доходу, определенному как разница строк 100.00.042 и 100.00.045. (100.25.054=100.00.042-100.00.045)



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #2  Пт Мар 27, 2009 20:31:03
Заголовок сообщения:

СРОЧНО!!!! Должна ли совпадать сверка отчета о доходах и расходах 100,25,054 с строкой 100,00,042


Автор: Елена Т
Добавлено: #3  Чт Янв 29, 2009 15:40:27
Заголовок сообщения:

Очень многие делают начисл.амортизации последним числом месяца (30/31).
Ведь многие делют закрытие периода и составляют балансы кажд.месяц и если не сделать начисл.амортизации 30/31 числа - то сумма амортизации не войдет в баланс(фин.отчетность) и данные будут искажены. Если у Вас баланс (фин.отчетность) делается поквартально или в конце года то внутри периода не важно 1 или 31 сделаете начисление, а вот на конец периода надо сделать именно 31 числом чтобы вошло в отчетность за закрываемый период, т.е. вошло в баланс.



Автор: Новичок 11...
Добавлено: #4  Чт Янв 29, 2009 15:25:08
Заголовок сообщения:

А как поступают другие и почему именно так надо?


Автор: esiphi
Добавлено: #5  Чт Янв 29, 2009 12:57:48
Заголовок сообщения:

Новичок 11...
Новичок 11... говорит:
последним числом м-ца

Верно.
С ув.



Автор: Новичок 11...
Добавлено: #6  Чт Янв 29, 2009 12:49:54
Заголовок сообщения: Аммортизация

В 1С в регламентированных документах мы ежемесячно начисляем аммортизацию ФА. Какой датой надо проводить- первым или последним числом м-ца? Если по 1 варианту, то последний документ года получается от 01.01.2009г., а как же "закрытие периода"?


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ