» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Корректировка НДС при возврате товара |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Ольга Германовна |
Добавлено: | #1  Ср Янв 14, 2009 17:47:44 |
Заголовок сообщения: | Корректировка НДС при возврате товара |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=334897#334897 Какая ставка НДС должна применяться при возврате поставщику товара, полученного нами в 2008году, а возвращаемого в 2009? Заранее благодарю за ответы. |
Автор: | *САМ* |
Добавлено: | #2  Ср Янв 14, 2009 19:56:44 |
Заголовок сообщения: | |
Возврат по 13% |
Автор: | AVadim |
Добавлено: | #3  Ср Янв 14, 2009 20:31:30 |
Заголовок сообщения: | |
кодекс 2009 статья 258 пунт 4 подпункт 1 ... по ТМЗ сумма корректировки определяется путем применения ставки, действующей на дату корректировки к балансовой стоимости ТМЗ на эту дату - подскажите как правильно 13% или 12% нужно срочно делать возвраты!!!! |
Автор: | *САМ* |
Добавлено: | #4  Ср Янв 14, 2009 20:42:20 |
Заголовок сообщения: | |
ст. 258 никак не про возврат. |
Автор: | AVadim |
Добавлено: | #5  Ср Янв 14, 2009 21:13:41 |
Заголовок сообщения: | |
тогда какой статьей руководствуемся при возврате точно- ли 13% |
Автор: | *САМ* |
Добавлено: | #6  Ср Янв 14, 2009 21:23:20 |
Заголовок сообщения: | |
ст. 239 НК РК. Там говорится, что корректируется "размер облагаемого оборота", т.е. ставка не корректируется. P.S. Мне нравится "круговорот знаний на Балансе" - недавно сама по этому вопросу консультировалась здесь. |
Автор: | Ольга Германовна |
Добавлено: | #7  Чт Янв 15, 2009 09:29:04 |
Заголовок сообщения: | |
Статья 258 касается и возврата тоже: пунк 1, подпункт 8 Статья 258. Корректировка сумм налога на добавленную стоимость, относимого в зачет 1. Налог на добавленную стоимость, ранее отнесенный в зачет, под¬лежит исключению из зачета в следующих случаях: 1) по товарам, работам, услугам, использованным не в целях облагае¬мого оборота, за исключением использованных для целей необлагаемого оборота, в связи с наличием которого налогоплательщиком применен пропорциональный метод в соответствии со статьями 260 и 261 настоя¬щего Кодекса; 2) по товарам в случае их порчи, утраты (за исключением случаев, возникших в результате чрезвычайных ситуаций); 3) по сверхнормативным потерям, понесенным субъектом естествен¬ной монополии; 4) несоблюдения положений, установленных статьей 263 настоящего Кодекса; 5) по операциям с налогоплательщиком, признанным лжепредприя¬тием на основании вступившего в законную силу приговора или поста¬новления суда; 6) по сделке (сделкам), признанной (признанным) судом совершенной (совершенным) субъектом частного предпринимательства без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность; 7) по имуществу, переданному в качестве вклада в уставный капи¬тал; 8) предусмотренных пунктом 2 статьи 239 настоящего Кодекса. и в п.2 статьи 239 указаны 2. Корректировка размера облагаемого оборота у налогоплательщика производится в случаях: 1) полного или частичного возврата товара; 2) изменения условий сделки; 3) изменения цены, компенсации за реализованные товары, работы, услуги; 4) скидки с цены, скидки с продаж; 5) получения разницы в стоимости реализованных товаров, работ, услуг при их оплате в тенге; 6) возврата тары, включенной в оборот по реализации в соответствии с подпунктом 5) пункта 3 статьи 231 настоящего Кодекса. далее п.4 статьи 258 гласит 4. В случаях, установленных настоящим пунктом, корректировка суммы налога на добавленную стоимость производится в следующем порядке: 1) по товарно-материальным запасам сумма корректировки опреде¬ляется путем применения ставки налога на добавленную стоимость, дей¬ствующей на дату осуществления корректировки, к балансовой стоимо¬сти товарно-материальных запасов на эту дату; Можно ли ссылаясь на эти статьи корректировать НДС по ставке 12%? или п.4 относится не к этому случаю? |
Автор: | *САМ* | ||||
Добавлено: | #8  Чт Янв 15, 2009 21:41:30 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
У меня вопросы по возврату товара и 300 форме. Мы вернули товар поставщику, приобретенный в 2007 году, получили от них доп. счет-фактуры. 1.Один из поставщиков дал счет-фактуру без указания "Дополнительная к ....", а просто порядковый номер и цифры с минусами, объясняет это тем, что товар возвращается не по одной накладной, а по 15 разным, за разные периоды 2007 года. Прав ли поставщик? 2.Я отражаю возврат товара в отчетности 4 квартала 2008 года (когда был возврат) или отправляю доп.формы за 2007 год? Я склоняюсь к первому. 3.Как заполнять строку 300.08.004 - со знаком "минус" или "плюс"? Из Правил ничего не поняла
4.Из вопроса 3 вытекает следующий, в строке 300.00.017 указывается размер корректировки с "минусом" или "плюсом"? 5.Надо ли показывать доп. сч-ф в 307 форме? Или достаточно доп. формы к ф.300.08? |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #9  Пт Янв 16, 2009 09:15:31 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Ольга Германовна
Конкретного и четкого ответа на Ваш вопрос не встречал. Считаю,что в данном случае,счет-фактура на возврат товара, выписывается по ставке 13% в соответствии со ст.265 НК РК. С ув. |
Автор: | *САМ* |
Добавлено: | #10  Пт Янв 16, 2009 10:02:35 |
Заголовок сообщения: | |
Очень жду ответа на №8 |
Автор: | esiphi | ||||||||||
Добавлено: | #11  Пт Янв 16, 2009 12:04:49 | ||||||||||
Заголовок сообщения: | |||||||||||
*САМ*
Считаю,что на каждый возврат необходимо оформлять сч.фактуру.Тем более возврат товара произошел в разные периоды.
Верно.
Верно.
Верно.
Да,считаю,что необходимо заполнить доп.форму к строке 300.08.04,приложения 300.08. С ув. |
Автор: | Urga |
Добавлено: | #12  Пн Янв 19, 2009 23:17:28 |
Заголовок сообщения: | |
Согласно п 5 статьи 258 - не имеем право корректировать НДС по полному или частичному возврату товара? |
Автор: | oli |
Добавлено: | #13  Вт Янв 20, 2009 00:42:12 |
Заголовок сообщения: | |
Скажите где можно скачать GCVP |
Автор: | Ксюше4ка |
Добавлено: | #14  Вт Янв 20, 2009 11:41:27 |
Заголовок сообщения: | |
Так по какой ставке делать корректировку при возврате товара, приобретенного в 2008году? 13% или 12%??? |
Автор: | yliana |
Добавлено: | #15  Вт Янв 20, 2009 12:55:24 |
Заголовок сообщения: | |
Подскажите пожалуйста при возврате товара покупателем поставщику (мы поставщики) какое приложение к 300 форме надо заполнять №8 или №3 . Если №8, то в каких случаях №3? |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #16  Вт Янв 20, 2009 13:25:30 | ||
Заголовок сообщения: | |||
yliana
Вам необходимо заполнить ф.300.03 "Корректировка размера облагаемого оборота",т.е.в дополнительной форме к строке 300.03.001 ,отражаете стоимость возвращенного товара без НДС со знаком минус и сумму корректировки НДС тоже со знаком минус . С ув. |
Автор: | birabi |
Добавлено: | #17  Вт Янв 20, 2009 14:29:44 |
Заголовок сообщения: | |
Раз доп.счет-фактура составляется к основному счету-фактуре, то, соответственно ставка НДС 13%. |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #18  Вт Янв 20, 2009 14:48:35 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Ксюше4ка
Согласно ст.258 п.4,пп.1 НК РК-корректировка НДС производится по ставке 12%. С ув. |
Автор: | Svetlana.B |
Добавлено: | #19  Вт Янв 20, 2009 18:27:03 |
Заголовок сообщения: | |
А Вы вспомните, когда в 2007г. НДС был 14%, а в 2008г. стал 13%, мы же по приобретенному товару в 2007г. возвращали в 2008г. с 14%. По моему и в этом году нужно возвращать по 13%. |
Автор: | Ксюше4ка |
Добавлено: | #20  Ср Янв 21, 2009 09:41:15 |
Заголовок сообщения: | |
Да, в 2008г при возврате товара, приобретенного в предыдущие года, в корректировочной с-фактуре указывалась ставка НДС того года, когда возвращаемый товар был приобретен. Но смущает то, что в НК-2009 п.4 статьи 258 гласит 4. В случаях, установленных настоящим пунктом, корректировка суммы налога на добавленную стоимость производится в следующем порядке: 1) по товарно-материальным запасам сумма корректировки определяется путем применения ставки налога на добавленную стоимость, действующей на дату осуществления корректировки, к балансовой стоимости товарно-материальных запасов на эту дату. И как это понимать? :%): |
Автор: | Aijan-1966 |
Добавлено: | #21  Вс Фев 01, 2009 16:19:14 |
Заголовок сообщения: | |
скажите,пжл,если услуги оказаны в 2008г. а оплату произвели в 2009г. за услуги в декабре 2008г.то НСФ в янв.выписываем с НДС сколько 12%? |
Автор: | Технический |
Добавлено: | #22  Вс Фев 01, 2009 16:54:32 |
Заголовок сообщения: | |
Когда возникло обязательство по НДС тот %, который был в периоде и выписывайте. |
Автор: | Elis |
Добавлено: | #23  Вс Фев 01, 2009 18:02:38 |
Заголовок сообщения: | |
Aijan-1966, каким числом подписан Акт выполненных работ? |