» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | переброску с излишне оплаченных денег ОПВ на НДС |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Naiman |
Добавлено: | #1  Пт Янв 09, 2009 17:10:49 |
Заголовок сообщения: | переброску с излишне оплаченных денег ОПВ на НДС |
Добрый вечер! скажите пожалуйста, можно ли сделать переброску с излишне оплаченных денег ОПВ на НДС |
Автор: | Ведмедь |
Добавлено: | #2  Пт Янв 09, 2009 17:42:55 |
Заголовок сообщения: | |
Naiman нет, т.к. уплаченные ОПВ, не являются платежами в бюджет данные суммы зачисляются на личные счета работников, соответственно на них не распространяется действие 599-601 НК 2009 |
Автор: | serik_s |
Добавлено: | #3  Пт Янв 09, 2009 18:39:19 |
Заголовок сообщения: | |
А как вообще можно вернуть переплаченные суммы ОПВ и СО? |
Автор: | Ведмедь | ||
Добавлено: | #4  Пт Янв 09, 2009 19:52:34 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Надо, от ваших работников затребовать заявление что они не возражают, заверить это все нотариально, запросить подтверждение с ГЦПВ по перечисленным суммам по каждому работнику, расчетные листки по зарплате, по выплате, п/п, и писать письмо в тер ГЦВП с приложением всех документов но эта процедура такая нудная и долгая, мои знакомые почти пол года не могли вернуть ошибочно в пеню всю сумму загнали. |
Автор: | lizavetka |
Добавлено: | #5  Пт Янв 09, 2009 20:02:10 |
Заголовок сообщения: | |
Вечер добрый! Можно ли с НДСа перекинуть деньги на оплату других налогов? Если на НДСе примерно 100000 тенге, из них 35000 - это зачет, а 65000 НК сняли со счета потому, что у них не села доп. форма, в которой был отражен зачет. И в конечном итоге на НДСе висит 100000 тенге. Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд: И вот один отдел снимает 65000 и одновременно др. отдел в ручную садит доп. форму. |
Автор: | Ведмедь |
Добавлено: | #6  Пт Янв 09, 2009 20:35:41 |
Заголовок сообщения: | |
согласно ст.272 НК 2009 можете вернуть, но вам наверное будет проще зачесть эту сумму в счет предстоящих платежей. |
Автор: | lizavetka |
Добавлено: | #7  Пт Янв 09, 2009 21:28:36 |
Заголовок сообщения: | |
возвращать то мне не надо, я бы просто перекинула бы эти 65000 на оплату предстоящих платежей по др. налогам. Если это возможно , посоветуйте как это можно сделать, т.е примерные мои дальнейшие шаги. Это делаетс по ИНИСу? просто я там видела такую графу про зачисление на др. налоги. И вообще, как Вы думаете, перенисется ли эта сумма. Дайте совет пожалуйста, а то эта сумма на НДСе слишком высока и когда она спишеться, пройдет слишком много времени. |
Автор: | Ведмедь | ||||||||
Добавлено: | #8  Пт Янв 09, 2009 21:39:24 | ||||||||
Заголовок сообщения: | |||||||||
это называется возврат, т.к. вам из бюджета с КБК 105101 на другие КБК будут делать зачет, но это делается в казначействе живыми деньгами, т.е. если у вас действительно излишне уплаченная сумма, а не превышение дебетового сальдо.
я так понял это взимание инкассовым распоряжением деньги со счета снаяли, если это так то можете пожаловаться руководству НК и вам быстро вернут ваш НДС.
да перенесется
тогда вам надо писать заявление на возврат, но для этого надо что бы проверили по НДС. |
Автор: | lizavetka | ||||||
Добавлено: | #9  Пт Янв 09, 2009 21:57:52 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
да Вы правильно поняли
напишем заявление, ее надо здать в канцелярию и ждать ответ?
это будет проверять наш нал.инспектор или кто? интересно, а успеет ли эта сумма перенестись до 20 - 25 февраля? и еще вопрос, надо ли указать в заявлении какие суммы на какие платежи? P.S. надеюсь я не слишком навязчивые вопросы задаю |
Автор: | Ведмедь | ||||||
Добавлено: | #10  Пт Янв 09, 2009 22:15:20 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
да
это делает отдел аудита
обязательно, ранее это была форма №27, но думаю она сильно не должна измениться. |