Бух.баланс
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#14 Пн Янв 21, 2008 19:06:29
|
Сообщить модератору
|
|
ИМХОж говорит: |
А вообще.. Баланс должен "идти" без всяких закрытий-перекрытий..
В смысле, как с ними, так и без них.. Ибо, Двойная Запись.. Иначе быть не может.. |
Это точно.
Я правда сталкивалась пару раз с тем, что оборотка не шла. Из за ручных проводок) кем то и когда то некорректно сделанных.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#15 Вт Янв 22, 2008 09:51:47
|
Сообщить модератору
|
|
Гость говорит: |
Все проще простого оказалось, просто у меня дебит. задолж и кредит.задолж. не пекрекрывается? Что делать? У меня деб.задолж. минусовая, а на балансе она не отражается |
Возникли подозрения, что Вы переплату дебеторов не отнесли на счета "авансов полученных", распределите нормально дебеторов по счетам, после отнесения переплаты, они автоматически становятся кредиторами. Проводки в ручную не могут испортить балланс, особенно, если они сделаны правильно
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#16 Вт Янв 22, 2008 12:17:27
|
Сообщить модератору
|
|
У меня выходит разница между пассивом(+) и активом на сумму имущественного налога. начисляла через "расчет налогов". Как устранить эту ошибку, что я неправильно сделала, подскажите, пожалуйста
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#18 Чт Янв 24, 2008 11:49:52
|
Сообщить модератору
|
|
Мелли, спасибо..я обычно поступившие деньги за товар, разносила по банку на счет 3310 "Реализация товаров и услуг", хотя мы работаем "предоплатой". А теперь все переправила на счет 3510 "Авансы полученные под поставку ТМЦ".. Как правильнее, подскажите..просто если на счете 3310 у мня баланс неправильно заполняется? Никакой разницы нет?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#19 Чт Янв 24, 2008 12:29:46
|
Сообщить модератору
|
|
Поступившие деньги за реализацию товаров и услуг обычно 1210, авансы выданные 1610, 3310 это оплата поставщикам, 3510 полученные авансы.
Из этого следует:
Полученную предоплату надо отправлять на счет 3510
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Инкара
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#21 Чт Янв 24, 2008 12:49:13
|
Сообщить модератору
|
|
Для начала вспомните пасивные и активные счета.
Вспоминайте формулу баланса: обязательства+собственный капитал (пассив)=актив.
Обязательства, это Ваша кредиторская задолжность
Актив, это дебеторская задолжность+ деньги в кассе+ деньги в банке+ТМЦ+ОС+Накопленный износ по ОС
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#22 Чт Янв 24, 2008 13:00:27
|
Сообщить модератору
|
|
Кари говорит: |
Поступившие деньги за реализацию товаров и услуг обычно 1210, авансы выданные 1610, 3310 это оплата поставщикам, 3510 полученные авансы.
Из этого следует:
Полученную предоплату надо отправлять на счет 3510 |
я перепутала точно 1210, спасибо всем отзывчивым
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
adamich
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Olga011076
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#27 Чт Авг 21, 2008 15:26:58
|
Сообщить модератору
|
|
Нерезидент Баланса говорит: |
Для начала вспомните пасивные и активные счета.
Вспоминайте формулу баланса: обязательства+собственный капитал (пассив)=актив.
Обязательства, это Ваша кредиторская задолжность
Актив, это дебеторская задолжность+ деньги в кассе+ деньги в банке+ТМЦ+ОС-Накопленный износ по ОС |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#29 Вт Дек 23, 2008 16:13:50
|
|
|
Кари говорит: |
Может поможет закрытие периода, и чтобы не одна операция не была проведена вручную, даже взнос в уставной капитал через бух.справку. |
А как же быть, если остатки вновсятся вручную, даже уставный капитал, который давно оплачен? На курсах по 1С говорили, что первое, что нужно проверять, чтобы не было сальдо по счёту 000.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#30 Вт Дек 23, 2008 16:47:29
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте Помогите разобраться При переходе в версию 1с8 ,как занести остатки ,если баланса и главной книге нет ,а есть только первичные документы :акты сверок,банковские виписки и т.д.?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#31 Вт Дек 23, 2008 16:52:54
|
|
|
боюсь тогда вам ни чего не остается как вбивать в базу все документы и только потом формировать баланс-у вас хоть какая то рабочая база есть?остатки не обезательно через баланс заносить можно ведь оборотку за го взять и вперед через счет-00
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#33 Вт Дек 23, 2008 17:00:26
|
|
|
не совсем понела что вы имеете в виду?вы остатки собрались в 8-ку с 2009 вносить?если да то ставите в бух справке дату 31.12.2008г-и с оборотки все вносите что там висит?они и будут на начало периода в 8ке в оборотке
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|