Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО [email protected] Техподдержка ИС ЭСФ [email protected]
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Сдала ф.700.00, почему имущ.налог сел на КБК 104101?
    ИП (СНР) в августе продал Здание. Сда...
    Земельн. и имущ.налог (переход с упро...
    2008г, начисление имущ.налога на ж/д путь?
    Заполнение декларации по налогу на имущ., землю и транспорт ф. 700.00.
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Имущ. налог     
    Sabina2205
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Пн Окт 20, 2008 12:18:01 Сообщить модератору   

    Подскажите пжл., мы ТОО открылись в 2008г. в июне. В августе купили первое ОС. Какую Форму мне сдавать 701.03 это как вновь прибывшие как бы надо. А 701.02 рассчитывается же в феврале....? В общем я запуталась, что именно мне сдавать .... Smile Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Котеночек
    Резидент Баланса
    Спасибки: +453 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пн Окт 20, 2008 12:20:18   

    Sabina2205 говорит:
    сдавать 701.03

    Ее сдать до 20 ноября. Потом 701.02 по итогам года до 20 февраля.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sabina2205
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Пн Окт 20, 2008 12:21:48 Сообщить модератору   

    спасибо. А Ф 700 когда?

    Добавлено спустя 5 минут 17 секунд:

    Котеночек
    спасибо. А Ф 700 когда?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Котеночек
    Резидент Баланса
    Спасибки: +453 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пн Окт 20, 2008 12:31:21   

    Sabina2205 говорит:
    спасибо

    На "Спасибо".
    Sabina2205 говорит:
    А Ф 700 когда

    До 31 марта

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sabina2205
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Пн Окт 20, 2008 12:36:32 Сообщить модератору   

    Yahoo! Огромный РАХМЕТ. теперь все понятно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ученик глбуха
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Чт Ноя 06, 2008 13:27:01 Сообщить модератору   

    Добрый день! Подскажите в 701,03 нужно в графе 701,03,011 проставлять амортизацию (как переоценку основных средств на уменьшение ) или нет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    sh"oks1
    Резидент Баланса
    Спасибки: +76 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Чт Ноя 06, 2008 14:03:41   

    еще вопросик- у кого есть под рукой нормы аммортизации по программному обеспечению(1с)и терминальной лицензии?надо срочно-искать нет времени

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Даря
    Резидент Баланса
    Спасибки: +70 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Чт Ноя 06, 2008 14:17:04   

    sh"oks1 говорит:
    у кого есть под рукой нормы аммортизации по программному обеспечению(1с)

    а это как принято у вас в учетной политике. по налоговому учету норма НМА 15%.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tais
    Резидент Баланса
    Спасибки: +72 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Чт Ноя 06, 2008 14:18:13 Сказали Спасибо❤   

    sh"oks1
    в 2008г. 1С является НМ если вы являетесь:
    1 собственниками программного обеспечения
    2 продавцы прогр.об.
    Согласно положениям НСФО № 2 для компании-пользователя программа 1С не будет являться НА и затраты на ее приобретение должны быть списаны на тек.расходы

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Даря
    Резидент Баланса
    Спасибки: +70 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Чт Ноя 06, 2008 14:20:52   

    Tais говорит:
    программа 1С не будет являться НА


    Tais, а может человек просто нормой интересуется Smile ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    sh"oks1
    Резидент Баланса
    Спасибки: +76 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Чт Ноя 06, 2008 15:58:29   

    да интересуюсь-для саомобразования,но в любом случае СПАСИБО иTais иДаря,(на спасибо нажала обеим)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ната (Татьяна)
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Чт Ноя 06, 2008 16:05:25   

    Tais говорит:
    sh"oks1
    в 2008г. 1С является НМ если вы являетесь:
    1 собственниками программного обеспечения
    2 продавцы прогр.об.
    Согласно положениям НСФО № 2 для компании-пользователя программа 1С не будет являться НА и затраты на ее приобретение должны быть списаны на тек.расходы

    А если все таки оставить в Ос с начислением амортизации, будет нарушением?
    И если убирать на тек.расходы, нужно подавать корректировки и 700ые и 300ые ФНО?, а если ОС с прошлых лет, то ставить выбытие ОС?
    Прокоментируйте, плиз

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tais
    Резидент Баланса
    Спасибки: +72 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Чт Ноя 06, 2008 16:16:41 Сказали Спасибо❤   

    Ната (Татьяна)
    этот вопрос хорошо освещен в ББ № 8,февраль 2008г.стр.8

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нина
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Пн Ноя 10, 2008 11:30:07 Сообщить модератору   

    Всем здрасте!!! Smile Скажите пожалуйсто как я должна в течении года начислять налог на имущество? Согласно поданным дикларациям или кидать оплату на авансовый, а в начале следующего года (или в конце этого) при сдаче дикларации делать начисление или как правильней??? Shocked Заранее благодарна за ответ, конечно если Вам это не трудно!!! Rolling Eyes

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Пн Ноя 10, 2008 11:35:52 Сказали Спасибо❤   

    Нина говорит:
    Согласно поданным дикларациям

    вы в течение года разве ж декларации предоставляете? речь о расчётах?
    делайте согласно расчётам начисление, в конце года корректируйте согласно годовой декларации. Тогда в теч. года будет по балансу "видно" какие обязат-ва по налогу текущие есть....
    Ну а если сделаете начисление один раз в конце года - тоже ошибкой не будет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Пн Ноя 10, 2008 11:39:14 Сообщить модератору   

    Нина
    В кодексе же написано среднегодовая стоимость активов. До 20.02 сдаете расчет по данным на начало года, платите как обычно по срокам, если выбития или приобретения активов не было, то сдаете декларацию и по ней уменьшаете на сумму амортизации.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3512 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Пн Ноя 10, 2008 11:40:47 Сказали Спасибо❤   

    Согласно расчету на 2008г делаю начисление налога ежемесячно, если сдаю квартальные на новые ОС делаю доп.проводки по начислению налога, то же самое по выбытию. К концу года у Вас должны быть все проводки на суммы расчетов. Делаю год.декларацию и по её результатам(+/-) корректирую последние начисления в декабре.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Котеночек
    Резидент Баланса
    Спасибки: +453 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Пн Ноя 10, 2008 11:41:55 Сказали Спасибо❤   

    Нина говорит:
    Скажите пожалуйсто как я должна в течении года начислять налог на имущество?

    Как вам удобней. Мне, например, удобней начислить по данным годовой декларации, а не заморачиваться по всем расчетам.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нина
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Пн Ноя 10, 2008 11:43:59 Сообщить модератору   

    Всем большое спасибо!!!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz