» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Про амортизацию. |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Раконка |
Добавлено: | #1  Ср Окт 22, 2008 15:54:08 |
Заголовок сообщения: | Про амортизацию. |
Здравствуйте! У меня вопрос: Устроилась на новую работу,там велся учет в ручную(журналы -ордера,главная книг)в которую тупо переписывались остатки на начало ,обороты,и на конец.Главное чтобы итог пошел.А почему такой большой подотчет у шефа и такой же огромный займ у шефа,вопросов не возникало.Нельзя было вернуть займ и погасить подотчет.Попросила передать мне дела по человечески,так она сама в своих цифрах не может разобраться,где что взяла...не знает.Искать трудно,ведь мы привыкли в 1С все под рукой.Вопрос: Занесла все основные средства по состоянию на 01.01.2008 года по первоначальной стоимости и разнесла начисленный износ,но теперь у меня в 1С-ке и процент другой и суммы другие.Могу ли я с 01.01.2008 года начислять амортизацию по своему не вникая ,откуда она взяла такие проценты и суммы ?Бухгалтер работал там с 1999 года,почти 10 лет.Счет 3310 не может расшифровать,не знает кому должны ...вообщем ужас. |
Автор: | *САМ* | ||
Добавлено: | #2  Ср Окт 22, 2008 16:01:45 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Если Вы впервые начинаете вести учет в 1С, то должны занести остатки по данным бухгалтерии на, например, 31.12.07. вручную.
Это не правильно, ведь ОС уменьшили свою стоимость, тем более с 1999-то года. Лично я проверила бы начисление амортизации с 2003 года, исправила бы что надо и ввела бы правильные данные в 1С-ку, чтобы вести учет уже спокойно. Но если Вам не хочется копаться в "старье", то можете внести остатки как есть, а потом мол, "я не я, и бухгалетрия не моя". |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #3  Ср Окт 22, 2008 16:03:48 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Рая
Считаю,что можете.Ссылка-МСФО(IAS) 8. C ув. |
Автор: | Fiona | ||
Добавлено: | #4  Ср Окт 22, 2008 16:07:13 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Класс! надоело мне исравлять ошибки предыдущего бухгалтера. |
Автор: | Раконка |
Добавлено: | #5  Ср Окт 22, 2008 16:21:30 |
Заголовок сообщения: | |
Конечно же данные я занесла 31.12.2007 года и считаю,что это называется "по состоянию на 01.01.2008 гоад".А что ОС уменьшили свою стоимость,об этом говорит начисленный износ,который я тоже разнесла 31.12.2007 года.По логике я счтаю,что имею право далее вести учет амортизации по 4 группам.У нее % какие-то очень разные и сумма 0,43...0,57 и т.д.Как будто она не жила эти 10 лет и не занет,что груп сейчас меньше и % другие.Мне кажется таких бухов много,так как я еще восстанвливала учет в одной ТОО и чуть не схватила инфаркт.Хотя себя не считаю асом,но элементарное соблюдать же надо. |
Автор: | Мара |
Добавлено: | #6  Ср Окт 22, 2008 16:24:36 |
Заголовок сообщения: | |
Рая, а вы вообще про налоговый учёт говорите? причём в бух учетё другие группы, другие %? |
Автор: | Раконка |
Добавлено: | #7  Ср Окт 22, 2008 16:30:48 |
Заголовок сообщения: | |
Я говорю про налоговый учет,там нет даже стоимостных групп и как отчитывалась я не знаю,Хочу наладить хотя бы с января 2008 года и не знаю,что делать.А в бухгалтерском я могу поставить сейчас другие % ?Или как она продолжать по копейкам списывать износ? |
Автор: | Aleksandrovna |
Добавлено: | #8  Ср Окт 22, 2008 16:31:02 |
Заголовок сообщения: | |
Учет амортизации по бух.учету отличается от налогового. По бух учету при приобретении О.С. вы определяете срок эксплуатации ОС. А в ФНО ставите, согласно Налогового кодекса по группам соответственно, даже если по бух.учёту они меньше. Расчет амортизации по бух. учету отличается от налогового, проценты могут быть разными в бух учете. |
Автор: | Мара | ||||
Добавлено: | #9  Ср Окт 22, 2008 16:53:21 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
А я не очень понимаю: Вы данные, которые
|
Автор: | Раконка |
Добавлено: | #10  Ср Окт 22, 2008 17:14:00 |
Заголовок сообщения: | |
Я востановила все первоначальные докуметы по приобретению ОС с 2000 года,и занесла по первоначальной стоимости.А потом она ведет ведомость по амортизации в ручную и там остаточная стоимость ОС.Я взяла от первоначальной стоимоти вычла остаточную и получила износ ,который в сумме равен износу в главной книге.В разрезе каждого ОС была проделана огромная работа,а дальше мне как вести в БУ и в НУ ?До 100 еще не дошла,боюсь даже заглядывать.Я начала с ОС,потом касса ,р/сч и т.д.А до налоговых отчетов мне еще далеко. |
Автор: | nake1981 |
Добавлено: | #11  Чт Апр 16, 2009 12:49:56 |
Заголовок сообщения: | |
Здраствуйте, приобрели а/м Камаз и полуприцепы к нему, занес в 1С.(7.7), но остались сомнения насчет применяемой нормы амортизаций по налоговому учету, я отнес данные О.С. во вторую группу "Машины и оборудования, за исключением машин и оборудования нефтегазодобычи" с предельной нормой амортизаций - 25%, но думаю и подходит 4-ая группа "Фиксированные активы не включенные в другую группу" с 15% предельной нормой, так как во второй группе не понятно, именно какие машины туда относятся ??? подскажите пожалуйста к какой группе относятся а/м Камаз и полуприцеп по налоговому учету и норма износа по бух. учету ??? :shock: |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #12  Чт Апр 16, 2009 13:04:34 |
Заголовок сообщения: | |
nake1981 http://balans.kz/viewtopic.php?p=174351#174351 |
Автор: | esiphi | ||||
Добавлено: | #13  Чт Апр 16, 2009 13:13:52 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
nake1981
Верно.(См.Классификатор основных фондов ).
Считаю,что норма износа, применяемая для исчислении амортизации в бух.учете зависит, в первую очередь, от предполагаемого срока использования и эксплуатации автомашины . Например-5 лет- год.норма 20%(100:5). - 8 лет- год.норма 12,5%(100:8) и т,д. Желательно заключение специалистов. Выбранную норму амортизации по бух.учету , отразить в учет.политике Вашей организации. С ув. |
Автор: | 69amina |
Добавлено: | #14  Пт Апр 17, 2009 12:42:10 |
Заголовок сообщения: | |
Помогите!! Я все время вела учет по основным средствам, но с девавнего времени согласно НСФО главный бухгалтер взяла и списала все основные средства вместе с начисленной амортизацией (хотя не все средства списались полностью). Оставила только транспорт , офисы и землю. Организация у нас некоммерческая (КСК). Возможно ли это и, если можете, поскажите, на какои счёте долны висеть списаные ОС. |