» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | восстановление реестров счет-фактур 307 форма |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | chapik96 |
Добавлено: | #1  Пн Окт 13, 2008 09:47:28 |
Заголовок сообщения: | восстановление реестров счет-фактур 307 форма |
Поскажите, есть ли реальная возможность восстановить реестр счетов-фактур ф.307. Так как бухгалтер, работавший в 2005, 2006 г.г. уволен, а документы подшиты не все, при камеральном контроле по нашим данным все верно, а поставщикам приходят уведы о неоответствии данных по оборотам реализации. в НК сказали, что восстановитьне могут, но ведь каким-то образом они камералку проводят, значит можно отслеждить все реестры за один определнный период. |
Автор: | Котеночек |
Добавлено: | #2  Пн Окт 13, 2008 09:53:09 |
Заголовок сообщения: | |
chapik96 Мы в своем НК брали сданные реестры. Инспектор скидывал нам всю информацию по реестрам на флэшку. Попытайтесь к другому инспектору подкатить. |
Автор: | Мара |
Добавлено: | #3  Пн Окт 13, 2008 09:55:02 |
Заголовок сообщения: | |
chapik96 через СГДС отправлялось? и вообще-то должен быть журнал счетов фактур полученных, который можно было по анализировать... |
Автор: | chapik96 |
Добавлено: | #4  Пн Окт 13, 2008 10:14:31 |
Заголовок сообщения: | |
А инспектор с НК вам полностью реестр скидывал с приложением? и еще можно поподробнее про журнал. |
Автор: | Котеночек | ||
Добавлено: | #5  Пн Окт 13, 2008 10:49:07 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Ну понятное дело с приложениями, зачем 307.00 без них. |
Автор: | chapik96 |
Добавлено: | #6  Пн Окт 13, 2008 10:51:41 |
Заголовок сообщения: | |
спасибо |
Автор: | Gulmirka |
Добавлено: | #7  Вс Окт 19, 2008 22:01:17 |
Заголовок сообщения: | 307 форма |
Здраствуйте, у меня ИП общеустановленный режим, мы арендуем помещение и арендодатель не является платильщиком НДС. Поскажите пожалуйста нужно ли в 307 форме указывать счета-фактуры арендодателя без НДС. |
Автор: | Elis |
Добавлено: | #8  Вс Окт 19, 2008 22:12:30 |
Заголовок сообщения: | |
нет. вы эту сумму должны указать в приложении 5 декларации, как услуги, приобретенные без НДС. И показать в Доп.форме к этой строке. |