Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО [email protected] Техподдержка ИС ЭСФ [email protected]
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Пропорциональный метод отнесения в за...
    Вебинар 4 мая 13:00. Методы отнесения в зачет НДС: пропорциональный и раздельный
    Вебинар 12 июля 19:00. Методы отнесен...
    Метод отнесения в зачет НДС ф.300.00
    Ошибочно указан метод отнесения в зачет по НДС
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Пропорциональный метод отнесения в зачет.     
    NATA1686
    Резидент Баланса
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пт Фев 21, 2014 15:30:34   

    Здравствуйте!Подскажите пожалуйста,правильно ли я делаю при пропорциональном методе:Например:

    НДС к начислению 242 317

    НДС к зачету 111 320, к оплате 130 997???но в эту сумму 111 320 входит 8 600 тг.приобретение БЕЗ НДС.Права ли я???Получается я беру всю реализацию-поступление ТМЗ и услуг.Поправьте,если не права.....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Коротин Евгений
    Коллега
    Спасибки: +33 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пт Фев 21, 2014 23:28:19   

    Здравствуйте!

    NATA1686 говорит:
    но в эту сумму 111 320 входит 8 600 тг.приобретение БЕЗ НДС


    как такое может быть, если

    NATA1686 говорит:
    НДС к зачету 111 320


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NATA1686
    Резидент Баланса
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Сб Фев 22, 2014 00:43:23   

    Коротин Евгений, я имею ввиду что с этой суммой 8600 и получилась 111 320.

    Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:

    Правильно, я понимаю,если не облаг.оборот,то он идет на затраты?и в зачет мы его не берем?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NATA1686
    Резидент Баланса
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Сб Фев 22, 2014 14:32:26   

    Подскажите пожалуйста,а то есть сомнения...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NATA1686
    Резидент Баланса
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Вс Фев 23, 2014 00:09:10   

    жаль,что так никто и не помог....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Каимова Ольга
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +423 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Вс Фев 23, 2014 00:19:46   

    NATA1686, поясните фразу
    NATA1686 говорит:
    НДС к зачету 111 320, к оплате 130 997???но в эту сумму 111 320 входит 8 600 тг.приобретение БЕЗ НДС.

    Вопрос не ясен.
    Также есть кнопка "Позвать специалиста".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Наталья*
    Резидент Баланса
    Спасибки: +23 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Вс Фев 23, 2014 15:47:08 Сказали Спасибо❤   

    получается что ты выписала счет фактуры в которых НДС 242 317тг, в приобретенных поступление ТМЗ и услуг сумма НДС 111 320 получается к уплате = 130 997, а 8 600 это товары по которым НДС не начисляется отдельно есть графа 300.00.015 в ф.300 там указать сумму а сама из 8600 ты не имеешь права выводить НДС и брать его в зачет. Эти 8600 это затраты и ты берешь в расход в годом отчете.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NATA1686
    Резидент Баланса
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Вс Фев 23, 2014 17:20:20   

    Каимова Ольга, а что не ясного?не понимаю......

    Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:

    Наталья*, спасибо вам,вы поняли меня и о чем я,только при закрытии периода,НДС не идущий к зачету всегда равен "0" так и должно быть?Жму вам спасибку!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Наталья*
    Резидент Баланса
    Спасибки: +23 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Пн Фев 24, 2014 13:05:09 Сказали Спасибо❤   

    NATA1686 говорит:
    [b]НДС не идущий к зачету всегда равен "0" так и должно быть?

    Если в счет фактуре нету суммы НДС то значит если вы работаете в 1 С когда приходуете ТМЗ вносите наименование количество все как указано в счет фактуре и где у вас начисляется НДС 12% вы там нажмите и выберите БЕЗ НДС и все.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NATA1686
    Резидент Баланса
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Пн Фев 24, 2014 13:07:25   

    Наталья*, Спасибо.да,я так и делаю.а галочку нужно ставить отражение в НУ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NatalyaV
    Команда Баланса
    Спасибки: +1466 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Пн Фев 24, 2014 13:15:28 Сказали Спасибо❤   

    Наталья* говорит:
    БЕЗ НДС и все

    Добавлю еще "вид поступления" поставьте "Товары.работы.услуги приобретенные без НДС"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NATA1686
    Резидент Баланса
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Пн Фев 24, 2014 13:19:59   

    anginaa, спасибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz