Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО [email protected] Техподдержка ИС ЭСФ [email protected]
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Строка 100.00.053 Налоги и другие обя...
    ф.220 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет
    строка налоги и другие платежи в бюджет
    Заполнение строки 100.00.016 "На...
    Что включается в строку 100.00.053 &q...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Что включает в себя строка 100.00.053 - Налоги и другие обязательные платежи в бюджет?     
    Taiga
    Резидент Баланса
    Спасибки: +39 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Ср Фев 22, 2012 17:16:08   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=472086#472086

    Уважаемые профессионалы!
    Подскажите, если у нас нет земли и зданий и сооружений правильно ли будет включить в строку 100.00.053 только социальный налог уплаченный в пределах исчисленного за предыдущий период и начисленного за 2011?
    Буду признательна за ответ!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ponlena
    Коллега
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Ср Фев 22, 2012 17:29:22 Сказали Спасибо❤   

    Вы должны указать соц.налог который вы уплатили за 2010г. в 2011г (если у Вас это есть) плюс социальный налог уплаченный в пределах исчисленного за 2011г.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Алиябаим
    Резидент Баланса
    Спасибки: +9 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Ср Фев 22, 2012 17:30:40 Сказали Спасибо❤   

    а транспорта тоже нет?, если есть можно и трансп налог включить

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Taiga
    Резидент Баланса
    Спасибки: +39 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Чт Фев 23, 2012 11:13:36   

    Транспорта тоже нет! Спасибо всем за ответы!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Чт Фев 23, 2012 11:23:40 Сказали Спасибо❤   

    Taiga,
    Предлагаю:
    В стр.100.00.053 ,ф100.00 в Вашей ситуации, отражаются, согласно ст.114 НК РК:
    1.Соц.налог.
    2.Налог на транспорт.
    3.Плата за эмиссию в окр.среду.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Taiga
    Резидент Баланса
    Спасибки: +39 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Чт Фев 23, 2012 11:26:34   

    esiphi, спасибо большое! Вы меня выручили!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Оптимистка
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пн Фев 27, 2012 19:02:55   

    Скажите, пожалуйста, а НДС начисленный в строку 100.00.053 попадает? Т.е. я же могу его отнести на вычеты?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    vfhf
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Пн Фев 27, 2012 19:06:31 Сообщить модератору   

    Нет

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Оптимистка
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Пн Фев 27, 2012 19:57:43   

    Я правильно поняла, что НДС мы вообще не относим на вычеты?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Пн Фев 27, 2012 23:03:58 Сообщить модератору   

    Оптимистка, на вычеты относятся только расходы. Т.е. то, что вы относите в дебет счетов 7ххх и 8ххх рахдела.
    Ведь налог на прибыль считается с прибыли, т.е. с разницы Доходы - Расходы.
    Так вот Расходы, которые можно признать понесенными в целях получения Доходов, называются в налоговом учете Вычетами.

    А НДС вы в дебет какого счета относите?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Команда Баланса
    Спасибки: +4613 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Пн Фев 27, 2012 23:14:18   

    Оптимистка, вы случаем в доходы ставите реализацию не вместе с НДС? Тогда было бы логично...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    MARKO
    Резидент Баланса
    Спасибки: +289 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Чт Мар 01, 2012 10:15:27   

    Подскажите пожалуйста, если 2010-СНР по УД, а 2011 - ОУР, могу ли я , сумму соцналога за 2010 год взять на вычеты?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Александра К.
    Коллега
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Вт Мар 13, 2012 14:41:25   

    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, правильно ли я думаю:
    там. сборы и пошлины мы не включаем в строку 100.00.053, т.к. они должны сидеть в приходе по импорту строка 100.00.030-3А (без НДС)?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Вт Мар 13, 2012 15:00:42 Сказали Спасибо❤   

    Александра К.,
    Александра К. говорит:
    там. сборы и пошлины мы не включаем в строку 100.00.053

    Ответ:
    Александра К. говорит:
    т.к. они должны сидеть в приходе по импорту строка 100.00.030-3А
    .-(100.00.030 III А).
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Машуля
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Вт Мар 13, 2012 15:48:36   

    сбор за лицензию туроператора надо относит в строку 100.00.053?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Роза Бахитовна
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Ср Мар 14, 2012 12:04:38   

    @SOVA@
    Подскажите пожалуйста, если 2010-СНР по УД, а 2011 - ОУР, могу ли я , сумму соцналога за 2010 год взять на вычеты?

    Нет не можете,в практике было уже.
    Исчисление идет чисто за 2011г.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Flora
    Резидент Баланса
    Спасибки: +38 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Чт Мар 29, 2012 19:01:46   

    Помогите разобраться в ситуации.

    В 2010 году пришла поздно, поэтому годовой делала спешно.
    Лицевые многие не шли, поэтому на вычеты налоги брала только начисленные
    в пределах оплаченных за год, не смотрела на переплаты 2009 года (сомневалась в корректоности)

    Допустим налог на транспорт:
    Переплата по 2009 году 5 000.
    начислен в 2010 году в сумме 41 000,
    оплачено в 2010 - 30 000.
    На вычет в 2010 брала только 30 000.
    11 000 в регистре прописала, подлежит к вычету в 2011 году
    (хотя получается могла взять на вычет 35 000 и только 6000 оставить на 2011)

    Теперь вроде все встало на места и переплата 5000 действительно есть.

    В 2011 году:
    Начислено - 39 000
    Оплачено - 41 000

    Мне на вычет сколько брать
    Вар 1: только 39 000 за 2011
    Вар 2: 39 000 за 2011 + 7000 (это из начисленных 11 000 (2010 год), 5000 оплата 2009 года и 2 000 оплата 2011).

    И что делать с оставшимися 4 000 2010 года? Про них забыть?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Flora
    Резидент Баланса
    Спасибки: +38 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Пт Мар 30, 2012 09:09:38   

    Flora говорит:
    Помогите разобраться в ситуации.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    rogan4
    Коллега
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Пт Мар 30, 2012 09:37:43   

    . http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=24985Flora,

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Flora
    Резидент Баланса
    Спасибки: +38 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Пт Мар 30, 2012 09:48:31   

    Я ту ветку читала (и не только ту), но мне так и не понятно.
    если по итогу 2009 года была переплата, а в 2010 я налоги на вычет не брала,
    то могу я налоги 2010 (оплаченные в 2007-2009) взять на вычет в 2011?
    Или уже поезд ушел?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Flora
    Резидент Баланса
    Спасибки: +38 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Пт Мар 30, 2012 12:59:41   

    Flora говорит:
    Помогите разобраться в ситуации.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Омарова Д.М.
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +1420 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Пт Мар 30, 2012 13:06:57 Сказали Спасибо❤   

    Flora, можете.
    статья 114 говорит:
    1. Если иное не установлено настоящей статьей, в отчетном налоговом периоде вычету подлежат налоги и другие обязательные платежи в бюджет, уплаченные в бюджет Республики Казахстан или иного государства:
    1) в отчетном налоговом периоде, в пределах начисленных и (или) исчисленных за отчетный налоговый период и (или) налоговые периоды, предшествующие отчетному налоговому периоду;
    2) в налоговых периодах, предшествующих отчетному налоговому периоду, в пределах начисленных и (или) исчисленных за отчетный налоговый период.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Flora
    Резидент Баланса
    Спасибки: +38 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Пт Мар 30, 2012 14:05:56   

    Спасибо большое.
    А то очень сомневалась, мало чего на вычеты взяла в прошлом году.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz