Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО [email protected] Техподдержка ИС ЭСФ [email protected]
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Списание расходов по авансовому отчету, произведенных сверхнорм.
    Блокировка корпоративной карты ТОО из за долгов держателя карты
    Как закрыть по авансовому отчету командировку в 1С 8 ?
    Какие документы прилагаются к авансовому отчету?
    Директор ТОО приложил к авансовому отчету счета-фактуры из РФ в рублях
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Списание по авансовому отчету ,при снятии денег с евровой корпоративной карты.     
    barax71
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пт Июн 10, 2011 18:14:59   

    Здравствуйте!Наша компания открыла корпоративную карту на сотрудника(EUR).Сотрудник был в командировке.Расходы на проживание,авиабилеты были сняты с карточки.Дата списания за авиабилеты 20 мая(билеты были взяты заранее) , за проживание 29 мая(чек за 28 мая) и 5 июня(чек за 4 июня).Сотрудник вернулся из командировки 7 июня.
    Вопрос 1.Мы списываем по курсу Нац.банка или по курсу конвертации для платежных карт ?
    Вопрос2.Как правильно составить авансовый отчет?Каким числом?

    Добавлено спустя 32 минуты 29 секунд:

    неужели никто не сталкивался с такой ситуацией?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3512 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Сб Июн 11, 2011 00:51:56 Сказали Спасибо❤   

    barax71 говорит:
    неужели никто не сталкивался с такой ситуацией?
    Плохо ищите, были темы про
    barax71 говорит:
    корпоративную карту на сотрудника

    barax71 говорит:
    Как правильно составить авансовый отчет?Каким числом?

    Как вернулся из командировки сотрудник, дается 3 дня на сдачу ав.отчета.
    barax71 говорит:
    .Мы списываем по курсу Нац.банка или по курсу конвертации для платежных карт ?

    Бухгалтерский учет операций в ин.валюте ведется по курсу НацБанка на дату каждой операции (начисление, оплата и т.д.).
    Если была предоплата расходов (100%), то начисление таких расходов будет проводится по курсу на дату предоплаты.
    Пост оплата - начисление по курсу на дату документа, оплата по курсу на дату оплаты.
    Не забудьте вести учет самой карты и ее обороты по счету 1040 (сравнимо с ведением учета по расч/валютн.счету).

    Перечислено на карту с расч. или валютного счета
    Дт1040 Кт1030
    Снято с карты за услуги (билеты, гостиница)
    Дт3397 Кт1040
    Прочие расходы -суточные, снятые по карте
    Дт1251 Кт1040

    Начислены услуги на дату ав.отчета
    Дт7210,7110 Кт3397
    Начислены суточные на дату ав.отчета
    Дт7210,7110 Кт1251

    Курсовая разница по валютным счетам 1040, 1251, 3397
    Положительная-доход от курс.разницы
    Дт1040,1251,3397 Кт6250
    Отрицательная- расход от курс.разницы
    Дт7430 Кт1040,1251,3397

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    barax71
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Сб Июн 11, 2011 12:30:00   

    Спасибо за ответ.Извините,а обязательно
    Елена Т говорит:
    Снято с карты за услуги (билеты, гостиница)
    Дт3397 Кт1040
    Прочие расходы -суточные, снятые по карте
    Дт1251 Кт1040

    Может можно сразу
    Дт1251 Кт1040 -билеты и гостиницу.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3512 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Сб Июн 11, 2011 12:33:55   

    Считаю что нет, т.к. подотчетник не держит в руках реально эти суммы.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    barax71
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Сб Июн 11, 2011 12:44:33   

    Спасибо.Еще вопрос,может не совсем по теме,но тоже связанный с картой.
    Этот же сотрудник в аэропорту во Франции купил ноутбук на фирму.Из документов только чек и деньги тоже сняты с карточки.На баланс мне ставить на основании чека?

    И еще, за проживание сняты деньги с карточки,но никаких документов нет.Как быть с этим проживанием?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3512 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Сб Июн 11, 2011 12:50:15   

    barax71, требовать докладную записку и спросить решение руководства что с этим делать - требовать возврата денег, удержать из ЗП или провести как расходы, но при этом без права отнесения на вычеты.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    barax71
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Сб Июн 11, 2011 13:00:47   

    Rose Спасибо!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    barax71
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Чт Июн 16, 2011 15:32:28   

    Елена Т, Здравствуйте!НАчала вносить документы в 1 С 7.7.И Ничего не пойму Embarassed Помогите.Счет на гостиницу выписан 25.03.11,а деньги сняты с карточки 28.03.11.
    1.нужно заполнить документ :"Услуги сторонних организаций "на 25.03.11 ?
    2.Списать деньги с карточки 28.03.11 Дт 3397 Кт1010 -121.41EUR курс 206,05 -25016,53 тг.
    Поскажите пожалуйста Crying or Very sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3512 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Чт Июн 16, 2011 16:00:19   

    Верно, но про 1с уже не по теме.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    barax71
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Чт Июн 16, 2011 16:31:42   

    извините Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    barax71
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Пт Июн 17, 2011 12:57:41   

    Елена Т, Еще вопрос:Эта же командировка .Сотрудница производила расчет своей личной карточкой(тенговая) ,счет в фунтах,снято с карточки по курсу корпоративной карты.Как правильно оформить авансовый отчет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    barax71
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Пт Июн 17, 2011 22:48:11   

    Елена Т, Вы можете ответить?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3512 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Сб Июн 18, 2011 11:12:40   

    barax71, учитываете то что есть у компании: есть
    barax71 говорит:
    ,счет в фунтах

    и есть евровая карта - с нее же сняли сумму за проживание?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    barax71
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Сб Июн 18, 2011 11:53:14   

    Нет,карточка личная в тенге.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    barax71
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Сб Июн 18, 2011 13:29:20   

    Елена Т, Я думаю, что будет так:
    Дт3397 Кт1251 - на сумму,которую сняли с карточки
    Дт1251 Кт7211- эта же сумма

    Я права или нет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    barax71
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Сб Июн 18, 2011 16:07:03   

    Или можно сразу
    barax71 говорит:
    Дт1251 Кт7211- эта же сумма

    Елена Т, пожалуйста, ответьте.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Вс Июн 19, 2011 09:26:08   

    А почему у вас кредит расходного счета возник? Все же при перечислении денег на карту дебет под отчет кредит расчетный счет на сумму перечисления. при проведении авансового отчета соответственно дебет расход по командировке кредит под отчет на сумму квитанции.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz