Какой будет штраф если надо пересдать вместо квартальных отчетов по НДС, ежемесячные ?
|
|
#1 Вт Дек 22, 2009 11:49:53
|
Сообщить модератору
|
|
Получили уведомление что в 3 квартале 2008г. сумма к упате правысила 1000МРП и в связи с этим с октября 2008г. налоговым периодом является календарный месяц. А за 2008год все отчеты сдавались поквартально. Подскажите пожалуйста сколько будет суммы штрафов? И надо ли пересдавать отчеты с октября по декабрь 2008г. ежемесячно?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#2 Вт Дек 22, 2009 17:15:34
|
|
|
Насколько я помню, нужно отозвать очередную квартальную и пересдать по месяцам. Штраф будет за несвоевременное представление налоговой отчетности.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#3 Вт Дек 22, 2009 17:55:18
|
Сообщить модератору
|
|
Нерезидент Баланса говорит: |
Подскажите пожалуйста сколько будет суммы штрафов? |
по ст. 206 КОАП - по НДС
Цитата: |
Статья 206. Непредставление налоговой отчетности, а также документов, необходимых для проведения мониторинга налогоплательщика либо связанных с условным банковским вкладом
1. Непредставление налогоплательщиком в налоговый орган налоговой отчетности в срок, установленный законодательными актами Республики Казахстан, -
влечет штраф на физических лиц в размере пятнадцати, на должностных лиц, индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов, адвокатов - в размере тридцати, на юридических лиц, являющихся субъектами малого или среднего предпринимательства или некоммерческими организациями, - в размере сорока пяти, на юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, - в размере семидесяти месячных расчетных показателей. |
Каждая непредставленная форма - штраф на юрлицо и директора. Есть одно но, Вас не могут одновременно привлечь более чем за 3 нарушения. Так что считайте.
Добавлено спустя 58 секунд:
Ну и на само уведомление важно ответить в срок иначе штраф будет еще и за то что в срок не ответили на уведомление
Цитата: |
Статья 219. Невыполнение законных требований органов налоговой службы и их должностных лиц
1. Невыполнение налогоплательщиком законных требований органов налоговой службы и их должностных лиц -
влечет штраф на физических лиц в размере восьми, на должностных лиц - в размере пятнадцати месячных расчетных показателей.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
ДемЕвгения
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#4 Вт Дек 22, 2009 18:34:01
|
Сообщить модератору
|
|
Нерезидент Баланса говорит: |
Получили уведомление что в 3 квартале 2008г. сумма к упате правысила 1000МРП и в связи с этим с октября 2008г. налоговым периодом является календарный месяц |
В прошлом году подруга столкнулась с такой проблемой. Я ей посоветовала корректировки сдать и договориться с бухгалтером той организации, которая приобрела у них услуги. Бухгалтер компании "покупателя" оказалась хорошей тетенькой,пошла на встречу. В результате поменяли даты АВР и счет-факт.на др. период и откорректировали отчетность. Штрафов избежали.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#6 Вт Дек 22, 2009 18:49:12
|
Сообщить модератору
|
|
Нерезидент Баланса говорит: |
Получили уведомление что в 3 квартале 2008г. сумма к упате правысила 1000МРП и в связи с этим с октября 2008г. налоговым периодом является календарный месяц. |
Для начала самостоятельно высчитайте СРЕДНЕМЕСЯЧНУЮ сумму к уплате, т. к. в п. 2 ст.246 НК-2008 написано именно так.
Если же сумма к уплате по декларации даже разделенная на три месяца все-таки превышает 1000МРП, то смотрим в какой строке ф.300.00 эта сумма указана. Если только по 300.00.022, а в 300.00.025 с учетом переносимых зачетов к уплате - ноль, то все это обстоятельно расписываете в ответе на уведомление, шанс есть. В этой статье нет четкого указания наплевать на зачеты предыдущих периодов, нужно настаивать, что именно К УПЛАТЕ в бюджет по итогам этой декларации - ни копейки. Ну, а если по стр. 300.00.025 все-таки есть цифры, то идти и сдаваться... или снова посчитать среднемесячную и так далее
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#7 Ср Дек 30, 2009 13:34:04
|
|
|
Подскажите пожалуйста если придется пересдать НДС Ф.300 по месяцам за 2008годд, Ф.307 тоже надо пересдать?
В уведомлении правда тоолько Ф.300 указано
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#8 Ср Дек 30, 2009 13:59:34
|
|
|
buka говорит: |
если придется пересдать НДС Ф.300 по месяцам за 2008годд, Ф.307 тоже надо пересдать? |
Да, если там есть изменения по полученным счет-фактурам.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#10 Ср Дек 30, 2009 14:30:29
|
Сообщить модератору
|
|
buka, тоже пересдать.
Т.к. в Налоговом Кодексе сказано "одновременно с Декларацией подается Реестр".
Добавлено спустя 2 минуты:
НК-2008 говорит: |
Статья 247. Налоговая декларация
...
3. Одновременно с декларацией представляется реестр счетов-фактур по товарам (работам, услугам), приобретенным в течение налогового периода (в случае, предусмотренном пунктом 2 настоящей статьи, - в течение отчетного квартала). Форма реестра счетов-фактур устанавливается уполномоченным органом. <*> |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
ДемЕвгения
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#13 Ср Дек 30, 2009 18:33:29
|
|
|
Сапасибо всем за участие
Звонила инспектору а он говорит что отзывать не нужно, надо просто минусовой допик отправить по ф.300 и 307.00
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#15 Вс Янв 10, 2010 17:59:08
|
|
|
Elis
Спасибо за отклик!
Пишу для тех кому может понадобится
Отправила по старой программе по НДС все приняты. Основной квартальный отправила минсовой и вид отчетности указала по уведомлению. А помесячно за октябрь поставила первоначальная и остальные 2 месяца очередные.
Единственное что волнует у нас НК разделилось на областной и городской а в программе НДС нет кода городского НК. Поэтому во всех отчетах указала код областного НК. Надеюсь это не будет ошибкой
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|