Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО [email protected] Техподдержка ИС ЭСФ [email protected]
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Возврат комиссии, ошибочно снятой банком - отражать через доход?
    Возврат дважды снятой суммы через пос-терминал покупателю
    Возврат ошибочно уплаченной суммы
    Как сделать возврат ошибочно уплаченной суммы ОПВ.
    Возврат ошибочно пробитой суммы через ККМ
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Провести возврат ошибочно снятой суммы НДС в 1с7     
    Гоха
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пн Июл 27, 2009 12:39:21   

    Добрый День коллеги, у меня такая ситуация: в прошлом году ошибочно по инкассовому распоряжению банка с рачетного счета была снята сумма в счет погашения задолженности по НДС налоговым управлением. В этом году согласно письма нам вернули ошибочно снятую сумму. Как мне оформить этот возврат в 1с?
    тема переименована http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=13907. Лязат

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Пн Июл 27, 2009 12:41:56 Сообщить модератору   

    Гоха говорит:
    Как мне оформить этот возврат в 1с?

    А как оформляли "ошибочное снятие"? Версию 1С тоже неплохо бы.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Алия Алдажарова
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Пн Июл 27, 2009 12:45:01 Сообщить модератору   

    Я полагаю, вы на 3130 посадили при снятии. Так вот с этого счета и верните деньги

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гоха
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пн Июл 27, 2009 12:45:03   

    Дт 1420 Кт 1030 прочие выплаты по банку,1С V7.7.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Алия Алдажарова
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Пн Июл 27, 2009 12:45:53 Сообщить модератору   

    Гоха говорит:
    Дт 1420 Кт 1030 прочие выплаты по банку,1С V7.7.


    Ну тогда Кт 1420

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пн Июл 27, 2009 12:49:34   

    Гоха
    Гоха говорит:
    Дт 1420 Кт 1030 прочие выплаты по банку,1С V7.7.

    Предлагаю:
    Дт 1420-Кт 1030 Красное сторно.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гоха
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пн Июл 27, 2009 12:52:03   

    извините пож-та я начинающий бух read .. как понять красное сторно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Пн Июл 27, 2009 12:54:21 Сообщить модератору   

    Алия Алдажарова говорит:
    Гоха говорит:Дт 1420 Кт 1030 прочие выплаты по банку,1С V7.7.

    Ну тогда Кт 1420

    Не совсем...
    На 1420 может уже нет такой суммы. Это раз.
    Проводка Дт 1420 Кт 1030 не совсем корректна в данном случае. Также будет не совсем корректна проводка 1030 - 1420. Связано с зачетом по НДС в 7-ке. Это два.
    Для данного конкретного случая я бы использовал счет 1430 (1430-1030, 1030-1430). Это т-т-три...

    Добавлено спустя 33 секунды:

    Гоха говорит:
    как понять красное сторно?

    Сумма с минусом

    Добавлено спустя 39 секунд:

    esiphi говорит:
    Предлагаю:

    Дт 1420-Кт 1030 Красное сторно.

    Тоже не очень. См. п. 1

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гоха
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Пн Июл 27, 2009 13:02:24   

    ежели я 1420 в прошлом году исправлю на 1430 сейчас-это может отразится на сданной отчетности в прошл.году?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3512 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Пн Июл 27, 2009 13:04:41   

    Лучше не трогать, переведите в этом году
    Дт1430 Кт1420
    и сделаете возврат уже на 1430.
    Дт1030 Кт1430

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Пн Июл 27, 2009 13:05:10 Сообщить модератору   

    Гоха говорит:
    ежели я 1420 в прошлом году исправлю на 1430 сейчас-это может отразится на сданной отчетности в прошл.году?

    На налоговой? Нет, если Вы эту ошибочную сумму не использовали, как зачет по НДС. В бух. отчетности отразится только в ОСВ.

    Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:

    Елена Т говорит:
    Лучше не трогать, переведите в этом году

    Дт1430 Кт1420

    Тогда за зачет по НДС не ручаюсь.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гоха
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Пн Июл 27, 2009 13:10:36   

    [quote="Cleaner"]
    Гоха говорит:
    ежели я 1420 в прошлом году исправлю на 1430 сейчас-это может отразится на сданной отчетности в прошл.году?

    На налоговой? Нет, если Вы эту ошибочную сумму не использовали, как зачет по НДС. В бух. отчетности отразится только в ОСВ.

    [color=green][size=9]Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд

    нет ,не использовали,значит предложенный Вами вариант
    Wink

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3512 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Пн Июл 27, 2009 13:11:27 Сказали Спасибо❤   

    Я ручаюсь за бух.учет, а "програмнотехническая" сторона будет в порядке, сталкивалась.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Пн Июл 27, 2009 13:12:25 Сообщить модератору   

    Гоха говорит:
    нет ,не использовали

    Попробуйте мой вариант.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гоха
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Пн Июл 27, 2009 13:17:02   

    Спасибо Rose все красивенько получилось

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz