Годовой отчет 100 форма, приложение 8
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#403 Вс Мар 29, 2009 20:47:30
|
Сообщить модератору
|
|
Подскажите пож. ТОО на ОУР, только торговля, производства- нет
заполняю 8 рпиложение 100.08.003А-что туда относить?
У нас есть оприходованные канцтовары, всякие мелочи для офиса,вода,зап.части для авто(небольшие суммы)-это все на 100.08.003А или 100.08.003Q?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#405 Вс Мар 29, 2009 21:20:00
|
Сообщить модератору
|
|
Нерезидент Баланса говорит: |
У нас есть оприходованные канцтовары, всякие мелочи для офиса |
Нерезидент Баланса говорит: |
зап.части для авто |
Это материалы, значит должны быть в 100.08.001, 2, 3 А.
Нерезидент Баланса говорит: |
вода |
О воде для диспенсера здесь много писали, почитайте.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Евлеша
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#407 Пн Мар 30, 2009 13:03:43
|
Сообщить модератору
|
|
Здраствуйте. Практически собрала годовой отчет и вот осталось отправить и берут сомнения по поводу лицензионного сбора, правильно ли будет если я этот несчастный лицензионный сбор уплаченый в НК отнесла в строку 10.08.003 Q? Подскажите плз срочно надо
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Евлеша
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#410 Пн Мар 30, 2009 13:46:21
|
Сообщить модератору
|
|
Подскажите мне, ставлю приход ТМЦ на 100.08.003А.Списание в БУ отнесено на 7210, получается я ствлю еще на Q!!-это получается двойной расход? т.е.вычет?
Если да, то м/б когда списывала ТМЦ надо было на себестоимость списать?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#413 Пн Мар 30, 2009 14:20:41
|
|
|
Нерезидент Баланса говорит: |
Подскажите мне, ставлю приход ТМЦ на 100.08.003А.Списание в БУ отнесено на 7210, получается я ствлю еще на Q!!-это получается двойной расход? т.е.вычет?
Если да, то м/б когда списывала ТМЦ надо было на себестоимость списать? |
Все правильно списали, просто при заполнении ф 100.8 со счета 7210 вы отражаете только приход услуг и ТМЦ со сч 3310 , т.е списание , с сч.1310 у вас не отражается.. эти данные уже в 003 А сидят.
или так напишу: в доп формы 8 прилож со сч 7210 берете суммы только по проводке Д 7211 К 3310
вроде понятно?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Solitary
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#418 Пн Мар 30, 2009 14:48:28
|
Сообщить модератору
|
|
Anonymous говорит: |
Что мне делать с чеками(сот.связь,и прочее)? на вычет не беру.А где их указать в 8 приложении? |
то, что не берете на вычет в НУ не указываете, в сверке у вас вылезет эта разница: между БУ и НУ.
т.к. по БУ вы все относите на затраты
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#420 Пн Мар 30, 2009 14:53:14
|
|
|
Нерезидент Баланса
Нерезидент Баланса говорит: |
ставлю приход ТМЦ на 100.08.003А |
Соверщенно верно.
Нерезидент Баланса говорит: |
на какой счет я д/б списывать? лампочки, канцтовары,флешки, и т д |
Если Вы отразили в учете поступление ТМЦ следующим образом:
Дт 1310-Кт 3310,а затем списали Дт-7210-Кт 1310,то эти расходы также нашли свое отражение в ф.100.08.003 А и они не должны отражаться в ф.100.08.003Q во избежания двойного вычета из СГД,
С ув.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#421 Пн Мар 30, 2009 14:54:33
|
Сообщить модератору
|
|
Solitary говорит: |
то, что не берете на вычет в НУ не указываете |
А я думала что в 8пр все нужно указать а потом в строке 100.08.011 то что ненавычеты поставить.
Не так?
Вообще все суммы небрать кот. ненавычет?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Solitary
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#425 Пн Мар 30, 2009 15:03:42
|
|
|
А! Ну тогда ясно- в приходе они прошли 100.08.003 А, далее раз они списаны то они не сядут в остаток на 100.08.002, в итоге будут списаны в 100.08 приложении автоматом по формуле 100.08.001+100.08.003-100.08.002
Вот так
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#427 Пн Мар 30, 2009 15:05:52
|
|
|
Это я про лампочки и флэшки.
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Нерезидент Баланса говорит: |
сообщение 384 пожалуйста посмотрите |
Указываете в поступлении по стр.100.08.003 по каждому случаю.
Далее всё что не идет на вычеты -общ.суммой ставите в стр.100.08.011
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#429 Пн Мар 30, 2009 15:15:27
|
|
|
Нерезидент Баланса
Нерезидент Баланса говорит: |
я думала что в 8пр все нужно указать а потом в строке 100.08.011 то что ненавычеты поставить.
Не так? |
.
В ф.100.08 стр.100.08.003А-Q-отражаюся все раходы по приобретению материалов,товаров,работ и услуг,а затем в соответствии с их использованием не берутся на вычеты(Расходы на ремонт-стр100.08.09,направленных на незавер.стр-во-стр100.08.010,использованных не в целях получения СГД-100.08.0.011).
С ув.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#435 Пн Мар 30, 2009 19:02:49
|
Сообщить модератору
|
|
Подскажите! Как выбрать поступление по импорту( ТМЦ )?Там.пошлину отнесла на себестоимость теперь не могу отдельно каждого поставщика вбить .по 3310 не получается там ведь нет там пошлины по 1330-тожене посмотришь
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#436 Пн Мар 30, 2009 19:07:21
|
|
|
Свет говорит: |
Может надо создать одельную ветку по этому приложению? |
Обязательно. Может такая уже есть, поищите в поиске.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#437 Пн Мар 30, 2009 23:38:19
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый день! У меня 2 вопроса:
Предприятие с 2003г. работает по пропорциональному методу. При наличии облагаемых и необлагаемых оборотов - НДС в зачет определяем по удельному весу. НДС, не подлежащую отнесению в зачет, относим на вычеты.
Вопрос 1. Если по кварталу не было оборотов по реализации (а в предыдущем были большие обороты), то весь НДС по приобретенным товарам пойдет в зачет?
Вопрос 2. Если по кварталу были только необлагаемые обороты по реализации, то весь НДС по приобретенным товарам пойдет на затраты?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#441 Вт Мар 31, 2009 11:09:27
|
|
|
ЗП не делится вроде на отделы, общей суммой в 100.08.004., только оплата больничных отдельно в 100.11.
Добавлено спустя 9 минут 11 секунд:
inna говорит: |
занятых ремонтом ОС через какое приложение относится на вычеты: 8 |
Да, именно в 100.08.004 E
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#443 Вт Мар 31, 2009 11:38:34
|
|
|
Так. По правилам:
100.08.004 А -ставите общ.сумму ЗП
100.08.004 Е -ставите ЗП занятых ремонтом ОС
Сумма в Е минусуется из суммы указанной в А.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
inna говорит: |
Поняла на вычеты идёт строка 100.08.004D! |
Точно.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#445 Вт Мар 31, 2009 16:08:48
|
|
|
Anonymous говорит: |
Ответьте, пожалуйста, на сообщение №405! |
1.НДс по приобретенным товарам пойдет в зачет
2.Ндс по приобретенным товарам пойдет в зачет.
Или я что-то не поняла во втором пункте.
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
По второму пункту - у вас просто нет НДС по реализации? Но есть НДС от приобретения?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#446 Вт Мар 31, 2009 16:36:06
|
|
|
1.Пойдет (т.к. не было оборотов),
2.Не пойдет( были обороты, необлагаемые)
НДС в БУ идет на себестоимость ТМЗ или списывается на затраты вместе с услугами.
По НУ идет на вычеты ст.239 п.3, только вот в какую графу? Может быть где налоги!
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#448 Вт Мар 31, 2009 17:15:10
|
|
|
Нерезидент Баланса говорит: |
подскажите пожалуйста форму 100.00 версию 7 надо заполнять за 2008г? |
Да.
Нерезидент Баланса говорит: |
если мы ликвидируемся в апреле, то годовую 100.00 сразу ликвидационную же сдать? |
Увы, не в курсе.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#449 Вт Мар 31, 2009 17:23:58
|
|
|
Нерезидент Баланса говорит: |
и если мы ликвидируемся в апреле, то годовую 100.00 сразу ликвидационную же сдать? |
Нет, ликвидационную будете сдавать в новой версии за 2009г., даже если не было никаких движений, то по нулям.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|