Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО [email protected] Техподдержка ИС ЭСФ [email protected]
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    авансовые платежи по КПН, в каих случаях уплачивать, и откуда высчитывать?
    Надо ли исчислять авансовые платежи п...
    авансовые платежи по КПН и ф.100
    Авансовые платежи и С 8,1
    100.21.008 B Авансовые платежи
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    КПН - авансовые платежи статьи 141 п 2 пп 3 вправе не исчислять и не уплачивать авансовые платежи?     
    birabi
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Ср Янв 14, 2009 11:47:13 Сообщить модератору   

    ТОО создано в 2008 г. Согласно статьи 141 п 2 пп3
    3) вновь зарегистрированные в налоговых органах в качестве налогоплательщиков юридические лица-нерезиденты, осуществляющие деятельность в Республике Казахстан через постоянное учреждение без открытия филиала, представительства, - в течение налогового периода, в котором осуществлена регистрация в налоговых органах, а также в течение последующего налогового периода.
    Получается, что мы вправе не исчислять и не уплачивать авансовые платежи???

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Crazy
    Резидент Баланса
    Спасибки: +37 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Ср Янв 14, 2009 12:02:44   

    Вам лучше почитать тему: 101.01. Сдавать или не сдавать

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лязатик
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Вт Янв 20, 2009 12:34:16 Сообщить модератору   

    Здраствуйте,

    подскажите пожалуйста какую форму по авансовым платежам КПН нужно отправлять для Филиала иностранной компании осуществляющей свою деятельность на территории Казахстана в качества юридического лица с постоянным местом учереждения 101.01 или 101.02???

    Заранее благодарю!!!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Anarka
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Вт Янв 20, 2009 13:09:55   

    101.01. а 101.02 после сдачи декларации

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Юлия В
    Стажер
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Вт Янв 20, 2009 21:07:55   

    birabi говорит:
    ТОО создано в 2008 г. Согласно статьи 141 п 2 пп3
    3) вновь зарегистрированные в налоговых органах в качестве налогоплательщиков юридические лица-нерезиденты, осуществляющие деятельность в Республике Казахстан через постоянное учреждение без открытия филиала, представительства, - в течение налогового периода, в котором осуществлена регистрация в налоговых органах, а также в течение последующего налогового периода.
    Получается, что мы вправе не исчислть и не уплачиать авансовые платежи???

    Да, "в течение последующего налогового периода", т.е для вас в 2009г. вы вправе не исчислять и не уплачивать авансовые.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    MILA_NA
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Чт Фев 05, 2009 10:42:53 Сообщить модератору   

    доброе утро форум... помогите пожалуйста разобраться с исчислением и оплатой КПН... в этом году мы не исчисляем и не оплачиваем авансовые платежи по КПН т.к. подходим под ст.141 п.1., а что же дальше??? как дальше исчислять и оплачивать мы будем??? по какой НФ будем отчитываться??? может кто то знает подскажите пожалуйста???

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Легенда
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Чт Фев 05, 2009 10:51:27 Сообщить модератору   

    Я тоже не сдавала авансовые, мне сказали в НК в отделе по разъяснению, что и после сдачи годового, тоже не нужно сдавать авансовые платежи, так ли это, что то сомневаюсь. Вы как думаете

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    MILA_NA
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Чт Фев 05, 2009 11:24:37 Сообщить модератору   

    я вот сегодня позвонила в налоговую (который раз), мне сказали что после годового мы сдаем 101.01 до 20-го апреля...ни чего толком не обьясняют...а ты мучайся...вчера на семинаре была, ждала ждала ответ на свой вопрос...так и не дождалась...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Легенда
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Чт Фев 05, 2009 11:44:29 Сообщить модератору   

    Самое, что странное, когда она мне это сказала, я у нее спросила: это точно! НА ЧТО ПОСЛЕДОВАЛ ОТВЕТ:У ВАС ВСЕ, МНЕ НЕ КОГДА И ВООБЩЕ ЧИТАЙТЕ КОДЕКС!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3512 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Чт Фев 05, 2009 11:53:18   

    Легенда говорит:
    И ВООБЩЕ ЧИТАЙТЕ КОДЕКС!

    И правда.
    ст141 п.2 п.п1 "Вправе не исчислять и не уплачивать авансовые платежи по КПН: ....."
    Где Вы видите указание именно на ФНО "до/после сдачи КПН"?
    Если подпадаете под статью "Вправе не исчислять и не уплачивать" - живите спокойно.
    Только делайте предоплату по КПН если по год.декларации у Вас будет прибыль, чтобы при сдачи год.декларации Вы не сказали "А у меня нет сейчас такой суммы для оплаты КПН"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Легенда
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Чт Фев 05, 2009 12:17:17 Сообщить модератору   

    Ст.141
    Налогоплательщики, по итогам предыдущего налогового периода получившие убытки или не имеющие налогооблагаемого дохода, в течение двадцати календарных дней со дня сдачи декларации по корпоративному подоходному налогу за предыдущий налоговый период обязаны представить в налоговый орган расчет суммы авансовых платежей исходя из предполагаемой суммы корпоративного подоходного налога за текущий налоговый период.
    А если сов.год. доход меньше, чем 325000 мрп, тогда что, мне не очень ясно объясните, пожалуйста, а по итогам года убытки

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3512 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Чт Фев 05, 2009 12:28:40 Сказали Спасибо❤   

    Легенда говорит:
    Налогоплательщики, по итогам предыдущего налогового периода получившие убытки или не имеющие налогооблагаемого дохода, в течение двадцати календарных дней со дня сдачи декларации по корпоративному подоходному налогу за предыдущий налоговый период обязаны представить в налоговый орган расчет суммы авансовых платежей исходя из предполагаемой суммы корпоративного подоходного налога за текущий налоговый период.

    Это п.7 ст.141
    Теперь почитайте п.1, в котором говорится что "Если иное не установлено п.2 настоящей статьи, исчисление сумм ав.платежей производится согласно кодексу (в т.ч. п7)
    А иное как раз таки и есть
    Елена Т говорит:
    ст141 п.2 п.п1 "Вправе не исчислять и не уплачивать авансовые платежи по КПН: ....."

    Поэтому лично мое мнение Вы подпадаете под ст.141 п.2. связи с чем вправе не исчислять и не уплачивать внезависимости от результатов -прибыль/убыток по год.отчета за 2008г.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Легенда
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Чт Фев 05, 2009 12:40:18 Сообщить модератору   

    Это было бы отлично, но все таки сомнения...И спасибо за ответы Елена Т. Очень Вам благодарна Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    MILA_NA
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Чт Фев 05, 2009 13:29:28 Сообщить модератору   

    да было бы прекрасно...спасибо что ответили

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3512 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Чт Фев 05, 2009 13:31:57   

    Легенда говорит:
    Это было бы отлично, но все таки сомнения

    Что еще могу сказать: напишите запрос в НК, дождитесь других ответов.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Таня К
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Пн Янв 17, 2011 14:13:32   

    Добрый день, форумчане!!!! Подскажите подалуйста как правильно расчитать авансовый платеж по КПН, до сдачи декларации? Предприятие зарегестрировано в 2009 г., за 2009 год получили убыток, расчет авансовых платежей на 2010 год не подавали, но платежи платили. Сейчас затрудняюсь как расчитать авансовый платеж до сдачи декларации.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    MoonflowerA
    Резидент Баланса
    Спасибки: +89 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Пн Янв 17, 2011 15:07:00 Сказали Спасибо❤   

    Таня К,
    Несмотря на убыточный результат 2009 года вы должны посмотреть какая сумма дохода у вас сложилась по декларации КПН 2009 года в строке 100.00.27. Если эта сумма превышает 325000 МРП (МРП 2009 года), то расчет подавать вам придется по ст 141 п2 пп1 НК.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Пн Янв 17, 2011 15:12:55   

    Таня К говорит:
    расчет авансовых платежей на 2010 год не подавали

    если решили подавать авансовые, то в случае, что нет авансовы 2010, можете взять предполагаемый доход.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Таня К
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Пн Янв 17, 2011 15:20:32   

    Я так понимаю, что сейчас до 20 января нужно подать расчет авансового платежа на 2011 г. так? Ну так вот можно какой нибуть пример такого расчета.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Пн Янв 17, 2011 16:19:38   

    А я так понимаю - вам надо смотреть сумму дохода за 2009, не налогооблогаемого, а как бы сам оборот, и если у вас возникает обязательство (а именно СГД за 2009й превышает 325000кратную величину МРП 2009го года) по авансовым на 2011й - то писать предположительную сумму.
    Если у вас не превышает оборот 325000кратную - не представлять авансовые.

    Добавлено спустя 10 минут 51 секунду:

    предположительную, потому что не было авансовых за 2010, если бы были - то надо было бы брать в основу авансовые 2010го.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Даря
    Резидент Баланса
    Спасибки: +70 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Пн Янв 17, 2011 16:31:15   

    Таня К говорит:
    Ну так вот можно какой нибуть пример такого расчета.

    почитайте правила заполнения данной формы

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Салтанат
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Пн Янв 17, 2011 17:52:37   

    Здравствуйте, а если СГД в 2010 году превышает 325000кратную величину, то расчет по авансовым платежам нужно на 2012й год сдать до 20.01.2012 года и писать предположительную сумму 2010 года?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Таня К
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Пн Янв 17, 2011 18:12:17   

    Оборот за 2009 год не превышает 325 000 мрп величину. А еще подскажите а если бы превышал то тогда какой авансовый платеж нужно подавать на 2011 год?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #24 Пн Янв 17, 2011 22:40:05 Сказали Спасибо❤   

    Кодекс:"Не исчисляют и не уплачивают авансовые платежи по корпоративному подоходному налогу, в том числе не представляют расчеты сумм авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, подлежащих уплате за периоды до и после сдачи декларации по корпоративному подоходному налогу за предыдущий налоговый период:
    1) если иное не предусмотрено настоящим пунктом, налогоплательщики, у которых совокупный годовой доход с учетом корректировок за налоговый период, предшествующий предыдущему налоговому периоду, не превышает сумму, равную 325000-кратному размеру месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года; "
    Еще раз статью привожу.
    1.Ранше было "вправе", теперь написано "не представляют".
    2. Анализируем для авансовых на 2011 - 2009й год (предшествующий предыдущему)
    Захотелось ещё раз что бы статью посмотрели

    Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:

    Таня К, ну хорошо - мне не верите...что же в Кодексе непонятно?
    Тогда читаем Кодекс ст.141 п. 4 - 1/4 от сумм авансовых за предыдущий год
    ст. 141 п.4-1:"В случае, если налогоплательщик не исчислял авансовые платежи по корпоративному подоходному налогу в предыдущем налоговом периоде, сумма авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, подлежащая уплате за период до сдачи декларации по корпоративному подоходному налогу за предыдущий налоговый период, исчисляется исходя из предполагаемой суммы корпоративного подоходного налога за текущий налоговый период

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Корсак
    Резидент Баланса
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #25 Чт Янв 20, 2011 09:22:01   

    Прочитала ветку и правила по заполнению 101.01, 101.02 и сделала вывод, что сейчас ф.101.01 никак не завязана с ф.101.02, т.е мы в ф.101.02 не отнимаем то, что показали в ф..101.01?
    Мы в 2010 не исчисляли АП, но СГД превысил 325000*МРП. За 2010 КПН выходит примерно 7млн.тг(декларация еще не сдана), но я могу сейчас в 101.01 указать любую сумму, хоть 1000тенге, а в 101.02 уже считаю 3/4 от КПН за 2010г. Получится, что АП на 2011г. будут примерно на 1\4 меньше, чем КПН за 2010г. Правильно я думаю?

    Добавлено спустя 6 минут 5 секунд:

    ТОО зарегистрировано было в 2009г.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis3
    Нерезидент Баланса


      

    #26 Чт Янв 20, 2011 09:31:44 Сообщить модератору   

    Корсак говорит:
    Мы в 2010 не исчисляли АП, но СГД превысил 325000*МРП. За 2010 КПН выходит примерно 7млн.тг(декларация еще не сдана),

    Корсак, так вам нужно же анализировать СГД 2009 года, а не 2010, для того, чтобы определить, должны ли вы сдавать авансовые в 2011 году.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Корсак
    Резидент Баланса
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #27 Чт Янв 20, 2011 09:46:04   

    Elis3, спасибо. Испугалась больших оборотов за 2010г., а в 2009г. мы не работали, значит еще год живем без АП.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz