Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО [email protected] Техподдержка ИС ЭСФ [email protected]
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Как сделать взаимозачет?
    ИП оплачивает железнодорожные услуги ...
    возможно ли сделать трехсторонний вз...
    Взаимозачет
    Взаимозачет
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Как сделать взаимозачет?     
    Солнцка
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Пт Окт 24, 2008 10:03:54 Сообщить модератору   

    Здравствуйте! Компания А взяла беспроцентный займ у компании Б. У компании Б есть договор на аренду помещения с компанией В. И вот компания А в зачет долга уплачивает аренду за 1 месяц за компанию Б, компании В. ПОдскажите пожалуйста какими проводками все это оформить и какими документами.
    Спасибо заранее!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мелена
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +442 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пт Окт 24, 2008 10:29:40   

    Если не ошибаюсь, надо 3-х стронний договор, хотя у нас было, что мы в счет погашения своей КЗ оплачивали третьим лицам и никакого договора не было, просто указывали за кого, правда было письмо с просьбой оплаты.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Солнцка
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Пт Окт 24, 2008 14:31:32 Сообщить модератору   

    Мелена говорит:
    Если не ошибаюсь, надо 3-х стронний договор, хотя у нас было, что мы в счет погашения своей КЗ оплачивали третьим лицам и никакого договора не было, просто указывали за кого, правда было письмо с просьбой оплаты.

    Эт понятно, а какими проводками это отразить?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sabina2205
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Пт Окт 24, 2008 14:36:36 Сообщить модератору   

    журналы - - общего назначения -- взаиморасчёты, там через кнопку insert создаете взаимозачет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мелена
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +442 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пт Окт 24, 2008 14:48:28   

    Солнцка говорит:
    Эт понятно, а какими проводками это отразить?

    Наверно:
    Прочая ДЗ - Р/сч - оплата третьим лицам
    Займы получ. - прочая ДЗ - закрытие КЗ перед заимодавцем

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Солнцка
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Пт Окт 24, 2008 14:55:26 Сообщить модератору   

    Смотрите захожу
    Sabina2205 говорит:
    журналы - - общего назначения -- взаиморасчёты, там через кнопку insert создаете взаимозачет.

    с дебета счета будет компания Б ил В?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sabina2205
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Пт Окт 24, 2008 14:59:46 Сообщить модератору   

    ответьте пжл. компания А на основании каких докум. производит оплату компании В? компания В с/ф выставляет?

    Добавлено спустя 1 минуту:

    У меня был в практике примерно такой случай, правда еще в том году. Попытаюсь сообразить... Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Солнцка
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Пт Окт 24, 2008 15:09:42 Сообщить модератору   

    Sabina2205 говорит:
    ответьте пжл. компания А на основании каких докум. производит оплату компании В? компания В с/ф выставляет?

    Да компания В выставили компании Б счет-фактуру за аренду. Никаких писем не было, только устная договоренность по моему.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мелена
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +442 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Пт Окт 24, 2008 15:11:31   

    Мелена говорит:
    Наверно:
    Прочая ДЗ "В" - Р/сч "А"- оплата третьим лицам
    Займы получ. "Б"- прочая ДЗ "В" - закрытие КЗ перед заимодавцем


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sabina2205
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Пт Окт 24, 2008 15:31:55 Сообщить модератору   

    Солнцка
    Я правильно поняла, что Вы явл. компанией А?

    компания Б хочет чтобы компания А оплатила за них на р/с компании В? или как? кто Вам с/ф выставляет? На основании чего вы должны оплачивать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Солнцка
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Пт Окт 24, 2008 15:40:00 Сообщить модератору   

    Sabina2205 говорит:
    Я правильно поняла, что Вы явл. компанией А?

    компания Б хочет чтобы компания А оплатила за них на р/с компании В? или как? кто Вам с/ф выставляет? На основании чего вы должны оплачивать?

    Да мы являемся компанией А, мы взяли займ у Б. Комапния В выставила сч-фактуру Б, за аренду. А мы в счет долга компании Б, оплатили за нее эту аренду по счет-фактуре. Как мне ето отразить в 1С, версия 7.7???? Confused

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sabina2205
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Пт Окт 24, 2008 15:42:01 Сообщить модератору   

    Солнцка
    Ща придумаем...
    кто Вам эту с/ф выставил то? компания Б или компания А?

    Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:

    Sabina2205 говорит:
    Солнцка
    Ща придумаем...
    кто Вам эту с/ф выставил то? компания Б или компания А?


    извиняюсь Компания Б или компания В?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Солнцка
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Пт Окт 24, 2008 15:52:51 Сообщить модератору   

    Солнцка говорит:
    Комапния В выставила сч-фактуру Б, за аренду.

    Нам ее не выставляли, но мы ее оплатили.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3512 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Пт Окт 24, 2008 16:15:51   

    Компания Б пишет вам письмо "так как вы нам должны просим перечислить компаии "В"
    на основании данного письма Вы в платежном поручении исходящем ставите получателя не "В" а именно "Б" так как согласно их письма погашаете им задолженность(а куда погашаете вам бе разницы). И все. У нас так было- никаких замечаний.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sabina2205
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Пт Окт 24, 2008 16:20:15 Сообщить модератору   

    а кому именно Вы оплатили?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3512 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Пт Окт 24, 2008 16:28:33   

    На основании так заполненного в 1с ПлатПоручения у вас закроется на эту сумму задолженность перед компанией"Б"
    Елена Т говорит:
    Вы в платежном поручении исходящем ставите получателя не "В" а именно "Б"


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sabina2205
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Пт Окт 24, 2008 16:30:22 Сообщить модератору   

    Елена Т
    Странно, не легче ли тогда было бы оплатить напрямую компании Б, вернуть долг и все....

    Добавлено спустя 6 минут 19 секунд:

    скажите на сегодняшний день у Вас в 1С что показано?
    1) компания Б выдала Вам займ.
    2) Вы оплатили компании В.
    Если так. То делаете взаимозачет по ДТ компания Б, по кредиту компания В
    и у Вас все должно закрыться....

    Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:

    Солнцка
    скажите на сегодняшний день у Вас в 1С что показано?
    1) компания Б выдала Вам займ.
    2) Вы оплатили компании В.
    Если так. То делаете взаимозачет по ДТ компания Б, по кредиту компания В
    и у Вас все должно закрыться....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3512 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Пт Окт 24, 2008 16:43:03   

    Ничего странного,всё просто, обычые ситуации, а вопрос скорее к Солнцка.

    Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:

    Sabina2205 говорит:
    делаете взаимозачет по ДТ компания Б, по кредиту компания В
    и у Вас все должно закрыться....


    Можно и так Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sabina2205
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Пт Окт 24, 2008 16:48:14 Сообщить модератору   

    Просто мне кажется, что компания А могла опл. компании Б (погашение займа), а компания Б в свою очередь оплачивает за аренду компании В. и не надо оформлять доп. договора. А бухгалтеру компании А не надо делать взаимозачёт.

    Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:

    Можно и так Smile[/quote]

    Обязательно нужно сделать взаимозачёт, иначе не закроется задолженность.... Smile yes

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3512 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Пт Окт 24, 2008 16:56:44   

    Тут может комп "Б" сэкономить на банк.комиссиях Very Happy (зачем ей получать эти деньги, потом переводить на комп В и за это банк.комиссию платить, лишняя суета Very Happy ).
    А еще бывают ситуации когда по каким-то причинам вы (комп Б) не можете пользовться своим р\счетом(арест с НК, банк снимает все поступления на погашение овердрафта и пр.)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sabina2205
    Нерезидент Баланса


      

    #21 Пт Окт 24, 2008 17:08:36 Сообщить модератору   

    ну если так, то я с Вами согласна.
    Компания Б может и сэкономит, но компании А нужно все это дело документально правильно оформить, что б потом не докопались. RTFM

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Anka
    Нерезидент Баланса


      

    #22 Пт Окт 24, 2008 23:12:15 Сообщить модератору   

    Посмотрите по ссылке

    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=11258

    Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:

    Извините, по этой:
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=7837&tape

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz